|
УСН Доходы - Расходы розница в Торговая конфигурация + Бухгалтерия | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
prog1Csww
07.10.20
✎
08:52
|
Всем здравствуйте.
УСН Доходы - Расходы розница в Торговая конфигурация + Бухгалтерия Кто как решил делать с нового года? Если партионный учет ведется в торговой конфигурации, а КУДиР надо вести в Бухгалтерии... Будете справочник номенклатуры и поступление + продажи пономенклатурно в Бухгалтерии вести? Нам обслуживающая организация предлагает в Бухгалтерии сделать зачет расходов в момент оплаты поставщику независимо от факта расхода партии. У нас постоплата почти всегда. Просто но может быть рискованно в плане налоговой проверки. Или не может? Кто что думает? Поделитесь... |
|||
1
prog1Csww
07.10.20
✎
09:40
|
Вверх.
|
|||
2
Михалай
07.10.20
✎
10:54
|
А что там думать-то?
За типовые (Розница, УТ) не скажу, а в Штриховских конфигурациях с этим проблем нет. В торговой конфигурации товар приходуется/продается, регулярное восстановление последовательности (человеческий фактор же!) потом периодическая выгрузка в буху, оплаты и сверки расчетов ведутся в бухе. И все работает. Партионный учет, КУДИР и вся фигня. Ваша обслуживающая организация готова деньгами ответить за такие проделки в случае палева? Это уклонение от уплаты налогов, так-то, принимая в затраты еще не проданную партию, вы увеличиваете затраты и уменьшаете налог. И как это в КУДИР будет выглядеть? Персонал первое время надо будет контролировать и переучивать на работу по новому - качество обработки и ввода первички будет иметь большое значение. |
|||
3
prog1Csww
08.10.20
✎
02:30
|
А база сколько весит торговая?
У нас Рарус:ТКПТ 50 ГБ, 200 тыс номенклатуры. 13000 строк движений партионного регистра в день. Это в Центральной РИБе. Как то переносить в Бухгалтерию это всё мне кажется неправильно. Я уже подумал что они ерунду предложили... Взять выходной... поступлений и оплат поставщику нет а магазины продают и в КУДиРе ни в одном выходном расходов к принятию нет. Сразу вопросы возникнут. |
|||
4
zelyak
08.10.20
✎
07:57
|
"Нам обслуживающая организация предлагает в Бухгалтерии сделать зачет расходов в момент оплаты поставщику независимо от факта расхода партии." - т.е. они всё это время (Вы или они) забивали на правильное ведение налогового учета в 1С, а теперь вспомнили. ))))
Ну тут то Вас может дезинформировали о порядке признания расходов. Спросите у ГБ. Т.к. не факт, что если вы начнете по некторым товарным позициям платить 15% от оборота, что деятельность вообще дует рентабельной. Может уже нужно бежать к Конституционный суд, а вы тут заняты вопросами "галочек" в 1С. ))) |
|||
5
prog1Csww
09.10.20
✎
09:22
|
(4) У нас сейчас ЕНВД в рознице. А рентабельность если делать обналичку будет лучше чем на 6% наверное... так мыслят...
|
|||
6
prog1Csww
09.10.20
✎
09:23
|
* ... наверное так мыслят...
|
|||
7
prog1Csww
12.10.20
✎
06:20
|
Тю... подсчитал... 6% с дохода (налоговой базы) в 100 рублей = 6 рублей
При таком налоге и при режиме доходы минус расходы налоговая база 15 % будет 40 рублей. 40 это разница между доходом и расходом т.е. 100 - 60. 40 от 60 это 66%. Это такая максимальная рентабельная наценка. А она в основном 30 % на самом деле. Так что рентабельно доходы минус расходы по любому и без всяких обналичек. |
|||
8
Maestro2020
12.10.20
✎
09:39
|
В БП можно вести по методике, указанной в письмах Минфина России от 28.04.2006 № 03-11-04/2/94 и от 15.05.2006 № 03-11-04/2/106. (Суммовой товарный учет)
|
|||
9
Михалай
12.10.20
✎
12:50
|
(8) В принципе, наверное возможно, но не уверен что такой вариант учета предусмотрен в нынешней конфигурации. Она ж с ума сойдет заполняя КУДиР.
Эх, были времена, когда-то я так 42 счет вел, расчетным путем. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |