|
Корректировка поступления КА 2
| ☑ |
0
Niang
11.11.20
✎
10:45
|
Добрый день. Нужна подсказка по корректировкам поступлений. Ситуация банальна: по факту товара пришло меньше, чем по документам. При гашении ВСД мы ставим фактически принятое количество товара и в поступлении у нас так же уходит корректное значение. Поставщик же у себя делает корректировочную счет-фактуру на первичный некорректный документ и отправляет нам. Нам каким образом отразить это в 1С? На основании поступления сделать корректировку не получится, т.к. в поступлении корректное значение....
|
|
1
Niang
11.11.20
✎
10:46
|
Поступление приходит через меркурий, гасим ВСД, на основании делаем поступление.
|
|
2
turrist
11.11.20
✎
11:00
|
Использовать ордерную систему учета на складе.
|
|
3
yzimin
11.11.20
✎
11:18
|
Приобретение делаете на первичную счет-фактуру, отдельно отражаете корректировку приобретения.
|
|
4
Niang
11.11.20
✎
11:32
|
(3) каким образом отдельно отразить корректировку приобретения без первичного приобретения?
|
|
5
yzimin
11.11.20
✎
12:09
|
(4) Никак. Если вы на УСН, то можете номер корректировки отразить в вашем приобретении.
|
|
6
Niang
11.11.20
✎
12:20
|
(5) Тогда ничего не понял из вашего сообщения. В приобретении менять вручную количество на некорректное, а затем делать корректировку приобретения? Сомневаюсь что все делают именно так...
|
|
7
Niang
11.11.20
✎
12:22
|
Это же типовая ситуация, с которой сталкиваются все. Неужели это все оформляется через какие-то костыли???
|
|
8
yzimin
11.11.20
✎
12:55
|
(7) В приобретении вы отражаете так как вам дал документ поставщик, затем поставщик корректирует документы, вы у себя отражаете корректировку.
Если нужны реальные складские остатки, делайте как в (2)
|
|