В доп. настройках Взаиморасчеты ведутся по данным бухучета.
В январе выплачивается зп за декабрь.
Почему-то сумма выплаты попадает в расчетку января.
В чем может быть ошибка, если это не ошибка релиза?
э... в отчетах выплата при установленном "по данным бухучета" идет по дате выплаты. Стоит дата январская, то и выплата будет в расчетке января, а не декабря.
Там в верху листика справа в уголочке есть цифры с жирным шрифтом. Они как-то заполнены, когда выплата с текущей датой месяца после прошедшего (за который листок) уже сформирована.
А внизу справа без жирного шрифта долг за предприятием, который по бухгалтерскому счету должен совпасть с этой следующей ведомостью (чаще всего так бывает)
(1) разное поведение при формировании расчетки на разных релизах, иначе бы и не спросил.
На 3.1.16 при такой же настройке выплата попадает в декабрь. Может какая-то другая настройка влияет ?