Добрый вечер!
Есть контрагент (покупатель), на контрагента есть 2 договора
По первому договору мы ему должны, по второму договору взаиморасчеты пока не велись
Последующие отгрузки планируются по 2ому договору, для этого сделали Корректировку долга (документ от января) перенесли с 1го договора сумму на 2ой, при формировании записей книги покупок (Вычет НДС с полученных авансов) за январь, эта перенесенная сумма закрывается, хотя отгрузки ещё не было
Должен ли закрываться перенесенный аванс, хотя отгрузки ещё не было ?
Если аванс не должен закрываться, нужно делать корректировочную счет фактуру на аванс? - чтобы закрыть остаток по авансу
а по новому договору создавать счет фактуру на аванс по Корректировке долга ?
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn