Имя: Пароль:
1C
1С v8
КА 2.4 Принятие к вычету входящего НДС
0 Скромный программер
 
29.04.21
08:30
Всем доброго дня. Есть остатки по НДС предъявленному (счет 19), введенные документом ВводНачальныхОстатков. Вопрос: как принять этот НДС к вычету? Единственное, что я нашел, так это документ ЗаписьКнигиПокупок. Если это верный порядок, тогда непонятно, почему документ ввода остатков двигает РС НДСПредъявленный, в то время как ЗаписьКнигиПокупок этот регистр не двигает. По проводкам вопросов нет - там все нормально (Дт 68 Кт 19).
1 Скромный программер
 
30.04.21
07:05
Похоже, я разобрался в процедурой.
Документ ввода остатков по НДС (ВводОстатков) вносит остатки по бухучету (Дт 19 Кт 000) и по оперативному учету (+НДСПредъявленный). Каждая строка табличной части этого документа - это первичный документ поступления (ПервичныйДокумент). У этого первичного документа номер, по идее, должен совпадать с номером поступления в исходной базе (это необязательно - просто для порядка). На основании этого первичного документа нужно регистрировать счет-фактуру с номером и датой из входящего номера и даты счета-фактуры по поступлению из базы-источника (этот номер и дата попадут в книгу покупок). В поле Получено нужно указать дату, которой данные счета-фактуры должны пройти в учете НДС, т.е. и по бухучету (Дт 68 Кт 19) и по оперативному учету (-НДСПредъявленный) - т.е. если вы вбиваете остатки на конец 2020 года, то в поле Получено можно установить дату 31.01.2021 или 28.02.2021 и т.д. Соответственно, документ ЗаписьКнигиПокупок создавать не нужно.
2 Скромный программер
 
30.04.21
07:07
Уточняю: В поле Получено нужно указать дату, которой будет принят НДС к вычету (Дт 68 Кт 19)
3 Скромный программер
 
30.04.21
08:50
Добавлю еще, что в реквизите формы "Получен" хранится дата счета-фактуры. Если вы вбили остатки на конец 2020 года и в поле "Получен" указали дату 31.01.2021, то эта с/ф будет в базе именно с этой датой. Т.е. в исходной базе она была, скажем, от 15.10.2020, а в новой будет от 31.01.2021 (входящие номер и дата будут теми же, что и в исходной). Если такой расклад не устраивает и нужно, чтобы в новой базе с/ф имела ту же дату, что и в источнике, то тогда придется создавать с/ф от 15.10.2020 и типовыми механизмами переносить НДС на 31.01.2021 (документ блокировки и разблокировки НДС). Вообще движения по учету НДС проводятся той датой, которая хранится в реквизите ДатаЗаписиКнигиПокупок счета-фактуры. Просто когда вы задаете реквизит Получен, то реквизиты Дата и ДатаЗаписиКнигиПокупок принимают это значение. Если же вы программно измените реквизит ДатаЗаписиКнигиПокупок, то тогда они будут отличаться. Так что еще один вариант - это создание счета-фактуры от 15.10.2020 со значением реквизита ДатаЗаписиКнигиПокупок, равным 31.01.2021. Но если руками перезадать значение реквизита Получен, то ДатаЗаписиКнигиПокупок примет новое значение.
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший