В декабре 2020 было поступление товаров.
К нам оно пришло в январе 2021 года.
Сейчас бухи формируют книгу продаж второго квартала и там непонятно откуда вылазит эта счёт-фактура. Авансов от поставщика не брали.
Корректировок этого поступления не было.
(7) Нашол дуру что это сделала.
В общем в документе перемещения Способ учёта НДС эта овца поставила "Учитывается в стоимости", а в поступлении шло "Принимается к вычету", и само собой пошло восстановление НДС.