Имя: Пароль:
1C
1С v8
Взаимозачет с клиентом
, ,
0 Len1vec
 
06.09.21
15:37
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить взаимозачет с клиентом?

Есть клиент, с которым заключен договор. Расчеты в договоре указаны "по договорам".
Как правильно оформить взаимозачет с клиентом на конкретные документы (реализации) по договору? Документы в закрытом периоде (июнь-июль месяц), изменение типа расчета в документах заказов/реализации не рассматривается.
1 DrShad
 
06.09.21
15:40
в ЗУПе никак
2 Len1vec
 
06.09.21
15:46
(1) Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.227)
3 Мультук
 
гуру
06.09.21
15:50
(0)

1) Берем калькулятор, получаем общую сумму по конкретным реализациям
2) Делаем взаимозачет на эту сумму по договору
4 Len1vec
 
06.09.21
15:55
(3) нужен взаимозачет на конкретные документы.

Пример:
В рамках договора "Договор РиК" были созданы следующие документы реализации:
1. Р1
2. Р2 (просрочка по оплате)
3. Р3 (просрочка по оплате)
4. Р4
5. Р5 (просрочка по оплате)

Взаимозачет надо закинуть на документы Р2, Р3 и Р5. В рамках расчета по договорам будут закрываться документы по дате возникновения (1, 2, 3 и т.д.).
Настройка "Администрирование и НСИ" → "Казначейство и взаиморасчеты" → "Взаиморасчеты → "По плановой дате платежа" не закрывает просрочку (документы Р2, Р3, Р5)
5 Злопчинский
 
06.09.21
15:59
"Расчеты в договоре указаны "по договорам".
Как правильно оформить взаимозачет с клиентом на конкретные документы (реализации)"
- имхо противоречивое требование. если вы ведете учет "по договору", то причем здесь учет по документам?
как-то так...
.
"Есть клиент, с которым заключен договор. Расчеты в договоре указаны "по договорам"."
Догора по договору? - это как?
6 1Сергей
 
06.09.21
16:06
(5) +1

так и не понял чего с чем хотите взаимозачитывать. Разные договора?
7 Мультук
 
гуру
06.09.21
16:08
(5) (6)

В договоре может быть указано
- по договору
- по накладным

Я думаю, что у автора стоит "по договорам", но "хочет как-нибудь" обмануть систему
8 Новый1сник2
 
06.09.21
16:10
видимо реализация по одному договору, поступление по другому договору
9 Новый1сник2
 
06.09.21
16:11
(0) или один договор ?
10 Len1vec
 
06.09.21
16:11
(5) потому что бухгалтерии в рамках договора надо закрыть те документы, у которых платёж просрочен.
Можно ли закрыть конкретные документы, не изменяя их?
11 Len1vec
 
06.09.21
16:11
(9) Договор один
12 Мимохожий Однако
 
06.09.21
16:13
(10) Расшифруй слово "Закрыть конкретные документы".
13 Новый1сник2
 
06.09.21
16:13
соглашусь с (5) Расчеты в договоре указаны "по договорам", а не по документам
14 1Сергей
 
06.09.21
16:14
(7) >> Расчеты в договоре указаны "по договорам" (цитата из (0))

У нас веселее
http://pics.rsh.ru/img/0001_s0wmkmit.png
15 1Сергей
 
06.09.21
16:15
(10) Только менять порядок расчетов и перезаполнять, перепроводить документы
16 Len1vec
 
06.09.21
16:22
Надо сумму взаимозачета распределить на конкретные реализации.
В договоре (он во всех реализациях) тип расчетов указан "по договору".
"Порядок зачета документов" стоит в значении "По плановой дате платежа"
[img]https://a.radikal.ru/a10/2109/b2/b31ba0765636.png[/img][/url]
17 Len1vec
 
06.09.21
16:22
18 Len1vec
 
06.09.21
16:23
Надо сумму взаимозачета распределить на конкретные реализации, у которых есть просрочка. Во как
19 ДенисЧ
 
06.09.21
16:26
(18) Если у тебя расчёты по договорам, то откуда ты узнаешь, какие накладные не оплачены?
20 Мультук
 
гуру
06.09.21
16:27
(19) На ПКО карандашиком написано же :-)
21 Len1vec
 
06.09.21
16:35
(19) Есть как минимум стандартный отчетик "Задолженность клиентов", отталкивающийся от плановой даты платежа. Эта дата прописывается в реализации в этапах оплаты.
22 1Сергей
 
06.09.21
16:38
(21) он рассчитывает неоплаченные накладные "на лету"
23 Len1vec
 
06.09.21
16:54
(22) это понятно.
Т.е., как Вы говорите, нельзя закрыть конкретные реализации без их изменений, когда указан тип расчета "по договорам"?
24 Мимохожий Однако
 
06.09.21
18:05
(23) Нельзя. Меняй договор во всех документах, которые хочешь закрывать отдельно. Либо нестандартно в ручном режиме перелопачивай.
25 Naumov
 
07.09.21
00:25
(23) Посмотри в универсальном отчете что в регистре "расчеты с покупателями по срокам" в качестве объекта расчетов?
Если там договор, а не документы, то закрыть конкретные реализации невозможно, т.к. для системы нет понятия долг по реализации, есть сумма долга по договору
26 Len1vec
 
07.09.21
09:10
Спасибо большое всем)
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс