|
Взаимозачет с клиентом | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Len1vec
06.09.21
✎
15:37
|
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить взаимозачет с клиентом? Есть клиент, с которым заключен договор. Расчеты в договоре указаны "по договорам". Как правильно оформить взаимозачет с клиентом на конкретные документы (реализации) по договору? Документы в закрытом периоде (июнь-июль месяц), изменение типа расчета в документах заказов/реализации не рассматривается. |
|||
1
DrShad
06.09.21
✎
15:40
|
в ЗУПе никак
|
|||
2
Len1vec
06.09.21
✎
15:46
|
(1) Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.227)
|
|||
3
Мультук
гуру
06.09.21
✎
15:50
|
(0)
1) Берем калькулятор, получаем общую сумму по конкретным реализациям 2) Делаем взаимозачет на эту сумму по договору |
|||
4
Len1vec
06.09.21
✎
15:55
|
(3) нужен взаимозачет на конкретные документы.
Пример: В рамках договора "Договор РиК" были созданы следующие документы реализации: 1. Р1 2. Р2 (просрочка по оплате) 3. Р3 (просрочка по оплате) 4. Р4 5. Р5 (просрочка по оплате) Взаимозачет надо закинуть на документы Р2, Р3 и Р5. В рамках расчета по договорам будут закрываться документы по дате возникновения (1, 2, 3 и т.д.). Настройка "Администрирование и НСИ" → "Казначейство и взаиморасчеты" → "Взаиморасчеты → "По плановой дате платежа" не закрывает просрочку (документы Р2, Р3, Р5) |
|||
5
Злопчинский
06.09.21
✎
15:59
|
"Расчеты в договоре указаны "по договорам".
Как правильно оформить взаимозачет с клиентом на конкретные документы (реализации)" - имхо противоречивое требование. если вы ведете учет "по договору", то причем здесь учет по документам? как-то так... . "Есть клиент, с которым заключен договор. Расчеты в договоре указаны "по договорам"." Догора по договору? - это как? |
|||
6
1Сергей
06.09.21
✎
16:06
|
(5) +1
так и не понял чего с чем хотите взаимозачитывать. Разные договора? |
|||
7
Мультук
гуру
06.09.21
✎
16:08
|
(5) (6)
В договоре может быть указано - по договору - по накладным Я думаю, что у автора стоит "по договорам", но "хочет как-нибудь" обмануть систему |
|||
8
Новый1сник2
06.09.21
✎
16:10
|
видимо реализация по одному договору, поступление по другому договору
|
|||
9
Новый1сник2
06.09.21
✎
16:11
|
(0) или один договор ?
|
|||
10
Len1vec
06.09.21
✎
16:11
|
(5) потому что бухгалтерии в рамках договора надо закрыть те документы, у которых платёж просрочен.
Можно ли закрыть конкретные документы, не изменяя их? |
|||
11
Len1vec
06.09.21
✎
16:11
|
(9) Договор один
|
|||
12
Мимохожий Однако
06.09.21
✎
16:13
|
(10) Расшифруй слово "Закрыть конкретные документы".
|
|||
13
Новый1сник2
06.09.21
✎
16:13
|
соглашусь с (5) Расчеты в договоре указаны "по договорам", а не по документам
|
|||
14
1Сергей
06.09.21
✎
16:14
|
(7) >> Расчеты в договоре указаны "по договорам" (цитата из (0))
У нас веселее http://pics.rsh.ru/img/0001_s0wmkmit.png |
|||
15
1Сергей
06.09.21
✎
16:15
|
(10) Только менять порядок расчетов и перезаполнять, перепроводить документы
|
|||
16
Len1vec
06.09.21
✎
16:22
|
Надо сумму взаимозачета распределить на конкретные реализации.
В договоре (он во всех реализациях) тип расчетов указан "по договору". "Порядок зачета документов" стоит в значении "По плановой дате платежа" [img]https://a.radikal.ru/a10/2109/b2/b31ba0765636.png[/img][/url] |
|||
17
Len1vec
06.09.21
✎
16:22
|
||||
18
Len1vec
06.09.21
✎
16:23
|
Надо сумму взаимозачета распределить на конкретные реализации, у которых есть просрочка. Во как
|
|||
19
ДенисЧ
06.09.21
✎
16:26
|
(18) Если у тебя расчёты по договорам, то откуда ты узнаешь, какие накладные не оплачены?
|
|||
20
Мультук
гуру
06.09.21
✎
16:27
|
(19) На ПКО карандашиком написано же :-)
|
|||
21
Len1vec
06.09.21
✎
16:35
|
(19) Есть как минимум стандартный отчетик "Задолженность клиентов", отталкивающийся от плановой даты платежа. Эта дата прописывается в реализации в этапах оплаты.
|
|||
22
1Сергей
06.09.21
✎
16:38
|
(21) он рассчитывает неоплаченные накладные "на лету"
|
|||
23
Len1vec
06.09.21
✎
16:54
|
(22) это понятно.
Т.е., как Вы говорите, нельзя закрыть конкретные реализации без их изменений, когда указан тип расчета "по договорам"? |
|||
24
Мимохожий Однако
06.09.21
✎
18:05
|
(23) Нельзя. Меняй договор во всех документах, которые хочешь закрывать отдельно. Либо нестандартно в ручном режиме перелопачивай.
|
|||
25
Naumov
07.09.21
✎
00:25
|
(23) Посмотри в универсальном отчете что в регистре "расчеты с покупателями по срокам" в качестве объекта расчетов?
Если там договор, а не документы, то закрыть конкретные реализации невозможно, т.к. для системы нет понятия долг по реализации, есть сумма долга по договору |
|||
26
Len1vec
07.09.21
✎
09:10
|
Спасибо большое всем)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |