|
Торговая наценка при производстве в рознице | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
keen11
24.09.21
✎
14:26
|
Добрый день. Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.100.16)
Передаем и получаем товар через переработку. Почему при реализации в течении месяца и закрытие его, остается остаток на счете 42. Пример получаем товар из переработки 1) Дт 41.01 кт 20.01 проводка проходит без суммы т.к. не используем плановые цены( хотя с ними тоже самое) 2) Дт 20.01 Кт 60 на сумму услуг по переработке 378 руб. 3) Дт 20.01 Кт 10.7 списание материалов на 414000 Далее перемещаем товар в розницу Дт 41.11 Кт 41.01 проходит 0 сумма и Дт 41.11 Кт 42.01 на сумму 3800 (цена в рознице) Продаем товар Дт 90.02.1 Кт 41.11 на сумму 3800. Закрываем месяц и вот тут появляются проводки 1) Дт 90.02.1 Кт 42.01 на сумму -3800 руб. 2) Дт 42.01 Кт 41.01 на сумму 2035,87 (это сумма себестоимости выпущенной продукции) 3) Дт 90.02.1 Кт 42.01 на сумму 3800 руб. И по итогу остается на Кт сальдо на счете 42.01 на сумму 1764.13. Что не так делаем? |
|||
1
polosov
24.09.21
✎
15:37
|
(0) Скорее всего не правильно отражаете операции документами.
Распиши последовательность ввода документов. |
|||
2
keen11
24.09.21
✎
16:08
|
1) Поступление из переработки
2) Перемещение товаров 3)Отчет о розничных продажах 4) Закрытие месяца |
|||
3
polosov
24.09.21
✎
16:21
|
(2) Это давальческая схема, где вы - давалец?
Не могу понять, почему проводки в 1 при использовании документа Поступление из переработки. |
|||
4
keen11
25.09.21
✎
09:11
|
Да давальческая схема. А что не так с проводками? делал через 43 счет. Все тоже самое
|
|||
5
keen11
25.09.21
✎
09:12
|
я одно только понял зависает сумма на 42 наценка товара фактическая после расчет себестоимости
|
|||
6
hhhh
25.09.21
✎
15:48
|
(0) "Далее перемещаем товар в розницу Дт 41.11 Кт 41.01 проходит 0 сумма и Дт 41.11 Кт 42.01 на сумму 3800 (цена в рознице) "
вот тут какая-то хрень у вас, счет 42 это наценка, даже по названию счета видно, а вы туда розничную цену вбухиваете. На счет 42 должна попадать не розничная цена, а только наценка, то есть разница между ценой и себестоимостью. Да и вообще уберите этот 42 счет в учетной политике, он вам вообще не нужен. А вы притягиваете его сюда за уши. |
|||
7
keen11
25.09.21
✎
16:05
|
(6) Вот тут я не согласен, себестоимость посчитается в конце месяца, а т.к. плановой стоимости нет все уходит на наценку
|
|||
8
keen11
25.09.21
✎
16:06
|
(6) Все красиво получается если получили в этом месяце, закрыли месяц, а в следующем продали. А тут получается в этом месяце получили и продали, а при закрытии получается не правильно.
|
|||
9
hhhh
25.09.21
✎
19:01
|
(8) потому что считается расчетная себестоимость в закрытии месяца. А если все в одном месяце, расчетная себестоимость не успевает просчитаться и у вас в счет 42 полностью цена вбухивается.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |