|
БП 3.0 Как изменить способ учёта НДС у основного средства принятого в закрытом периоде
| ☑ |
0
Aswed
21.01.22
✎
09:48
|
САБЖ
Не могу придумать что то.
В товарах делал с помощью перемещения. А в ОС такого нет.
|
|
1
Dmitrii
гуру
21.01.22
✎
10:10
|
С какого на какой способ поменять хотите и для каких целей? Предъявлен ли НДС по этому ОС?
Вероятно проще всего будет Операцией вручную откорректировать записи.
|
|
2
Dmitrii
гуру
21.01.22
✎
10:11
|
В любом случае каких-то специальных документов для таких манипуляций нет.
|
|
3
Бизон
21.01.22
✎
10:15
|
5 лет бухией не занимаюсь, но может быть можно через модернизацию ОС, там точно помню сроки менять можно было, а НДС может быть тоже
|
|
4
Dmitrii
гуру
21.01.22
✎
10:30
|
(3) нет.
|
|
5
Aswed
21.01.22
✎
10:31
|
(1) Нет, ни предъявлялся.
Блин, так и думал(
|
|
6
Aswed
21.01.22
✎
10:31
|
(3) Нету
|
|
7
vvspb
21.01.22
✎
10:35
|
В БП нет документа изменение параметров аммортизации?
|
|
8
vvspb
21.01.22
✎
10:35
|
Упс, сорри, не по теме.
|
|
9
Dmitrii
гуру
21.01.22
✎
10:41
|
(5) >> не предъявлялся.
Тогда ручными операциями.
Конкретный набор проводок и записей по регистрам будет зависеть от конкретики ситуации - с какого способа меняете на какой. В самом простом варианте сделать приход с минусом по РН НДСПредъявленный и НДСПредъявленныйРеализация0 с ошибочными сумами и затем приход с плюсом с верными суммами, и соответствующие аналогичные записи в РБ (проводках) по счету 19.х. Дальше предъявиться в книгу покупок (при автоматическом заполнении Формирование записей книги покупок) должно уже само.
|
|
10
Aswed
21.01.22
✎
11:48
|
(9) Понял. Спасибо
|
|