|
Декларация НДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Mraz_Edya
24.01.22
✎
14:49
|
1с Бухгалтерия КОРП 3.0.106.60, Делал исправление реализации прошлого налогового периода в 4 квартале 2021(17 ноября) за 3 квартал 2021 (15 июля), все как на сайте ИТС (получилось точь в точь), сформировал книгу покупок и книги продаж, формирую декларацию по ндс за 3 квартал ничего, формирую за 4 ничего. Скажите пожалуйста, где она должна отражаться в декларации????
|
|||
1
Mraz_Edya
24.01.22
✎
14:54
|
https://its.1c.ru/db/accnds#content:1271:bp30:_top:исправительная%20счет-фактура%20на%20уменьшение%20за%20прошлый%20период ссылка на статью ИТС, именно исправление не корректировка
|
|||
2
Ногаминебить
24.01.22
✎
14:58
|
В движениях документа что по регистру НДС продажи?
|
|||
3
Mraz_Edya
24.01.22
✎
15:50
|
(2)Да
|
|||
4
Ногаминебить
24.01.22
✎
16:29
|
(3) "Да" - это не ответ на вопрос "что". :) Смотрим движение по регистру, оттуда можно понять в какую часть книги продаж попадет запись. Или под "ничего" подразумевается что-то другое, а не книга продаж?
|
|||
5
Dmitrii
гуру
24.01.22
✎
16:34
|
Корректировочная уточнённая Декларация за 3 квартал.
Раздел 3. Строка 010 (если ставка 20%). Если сделать расшифровку этого показателя, то должна быть там твоя корректировка реализации. Раздел 9. Приложение 1 к разделу 9. Сведения из дополнительных листов книги продаж. Там должны быть соответствующие записи доплистов. В основном разделе 9 (книга продаж) будет запись о первичной (корректируемой) реализации. |
|||
6
Mraz_Edya
24.01.22
✎
17:12
|
(5) да вот только проблема в приложение 1 к разделу 9 не попадает, я так понял нужно посмтреть движение по регистру корректировка реализации?
э |
|||
7
Dmitrii
гуру
24.01.22
✎
17:30
|
(6) Вряд ли.
Приложение 1 к разделу 9. Сведения из дополнительных листов книги продаж. Проще говоря, это доплисты книги продаж. Если ты формируешь книгу продаж и доплисты к ней за 3 кв. и видишь там эти записи, то и в декларации они должны быть. Если в декларации их нет - это какой-то косяк. У тебя дата декларации какая указана? Может ты корректировку реализации, доплисты и счет-фактуру выписал сегодняшним днём а в Декларации на титульном листе - вчерашний день? Смотри в книге продаж дату составления доплиста. Она должна быть раньше ("до") даты составления (подписи) декларации, указанной на титульном листе Декларации. |
|||
8
Dmitrii
гуру
24.01.22
✎
17:33
|
+ к (7) И дату корректировочного/исправительного счета-фактуры. Эта дата тоже должна быть не позже даты подписание корректировочной декларации.
|
|||
9
Mraz_Edya
25.01.22
✎
06:17
|
(7) , (8) Спасибо вам большое, действительно это так, все упало как нужно
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |