|
КА 2.5. Платежки исходящие не попадают в КУДиР в графу 6 (Расходы всего) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Скромный программер
28.07.22
✎
10:15
|
Всем доброго дня. В УПП исходящие платежки исправно попадали в графу 6, а вот в КА почему-то не попадают. Из того, что я накопал, выяснилось, что в графу 6 попадают только платежки с видом операции "Прочий расход". Короче говоря, в графе "Содержание операции" КУДиР в УПП падали расходные платежные документы, а в КА падают документы поступлений товаров, начисления з/п и т.д., т.е. не расходные финансовые документы, а документы поступлений. Можно ли как-то в КА сформировать отчет КУДиР по аналогии с УПП, т.е. чтобы выходили платежки?
|
|||
1
Vostochnick
28.07.22
✎
17:42
|
(0) Регоперации выполнены?
|
|||
2
Фрэнки
29.07.22
✎
07:37
|
Возможно, что ситуация немного запутана тем, что расходы для отражения в кудир должны быть признаными.
Т.е. если выплатил аванс за поставку товаров, то пока не проведешь поступление, это списание дс не признается за расход. С выплатой заработной платы тоже самое. Нужно признать расходы и тогда запись в кудир будет. Не отразил начисления в соотв. документе - не увидишь в кудир этих сумм |
|||
3
Фрэнки
29.07.22
✎
07:40
|
ИМХО
попадание записей в КУДиР в УПП должно было происходить по такому же принципу, если использовать типовую и учетную политику Доходы - Расходы |
|||
4
dchumak
29.07.22
✎
12:49
|
Прочие расходы записываются в КУДИР сразу.
Там не нужен зачет авансов (например, банковские расходы). С исходящими платежками сложнее: 1. Если это оплата за сырье, услуги - должен быть документ поступления и документ оплаты. 2. Если это розничные продажи - отражение по мере реализации. В любом случае, нужно смотреть движения по регистру бухг. учета и регистру "Книга учета доходов и расходов при УСН". >Можно ли как-то в КА сформировать отчет КУДиР по аналогии с УПП, т.е. чтобы выходили платежки? Можно. Приобрести типовую бухгалтерию и выгружать в нее данные поквартально. Там все прекрасно работает для УСН доходы - расходы. |
|||
5
dchumak
29.07.22
✎
12:50
|
(1) +
нужно, чтобы было выполнено отражение документов в регл. учете и операции принятия расходов в закрытии месяца. |
|||
6
Скромный программер
01.08.22
✎
05:12
|
(1) Все регоперации выполнены.
|
|||
7
Скромный программер
01.08.22
✎
05:16
|
Похоже, тут либо придется написать свою КУДиР и формировать ее на основании данных счетов БУ 50, 51, либо создать в расширении свой регистр по аналогии с КнигаУчетаДоходовИРасходов, куда отдельной обработкой вносить записи, а потом на основании данных этого регистра формировать свой отчет КУДиР.
|
|||
8
dchumak
01.08.22
✎
06:12
|
(7) много писать придется.
Проще сделать базу БП 3.0 и выгружать в нее данные поквартально. Там по крайней мере все корректно отражается и есть инструменты для анализа доходов/расходов (экспресс-проверка, анализ состояния налогового учета при УСН, детализация по суммам и т.д.) А из БП 3.0 уже будете выгружать декларацию по УСН поквартально. Только нужно учесть, что в ERP/КА и БП используются разные методы расчета себестоимости, поэтому зеркальную картину сделать не получится (ОСВ по некоторым счетам, например, 10, 41) будут различаться. Но, для КУДИР это не критично, счета, участвующие в КУДИР (60, 62, 50, 51, 52, 70 и т.д.) будут совпадать, если все загрузите корректно. |
|||
9
dchumak
01.08.22
✎
06:18
|
(7)
> на основании данных счетов БУ 50, 51 КУДИР формируется не только на основании счетов 50, 51, там много других счетов и если делать вручную - это очень большая работа. И не факт, что получится все сделать сразу без ошибок. На предыдущей работе также использовали ERP (производство) при УСН доходы-расходы, намного проще приобрести бухгалтерию и настроить выгрузку поквартально - в БП 3.0 УСН прекрасно работает "из коробки". |
|||
10
Фрэнки
01.08.22
✎
07:15
|
(9) // в БП 3.0 УСН прекрасно работает "из коробки".
+1 |
|||
11
Скромный программер
02.08.22
✎
05:58
|
(9) Я понимаю, что если делать КУДиР кашерно, то это мартышкин труд и сразу сказал об этом главбуху. Но ей очень хочется получить КУДиР по аналогии с УПП (по платежным документам) и она согласна если я расходную часть сформирую по счетам 50, 51. У нас много организаций и, насколько я понял, те, что сидят на УСН имеют простой учет УСН (практически все расходы признаются), так что можно тупо брать счета 50, 51. Впрочем, перекидывать все в БП - это тоже мысль, предложу такой вариант.
|
|||
12
dchumak
02.08.22
✎
13:25
|
(11)
1) если у вас приобретена КА 2, то, вы имеете право бесплатно скачать и использовать БП, УТ, ЗУП. Поэтому проще установить БП 3.0 и настроить выгрузку. 2) расходная часть формируется не только по платежным документам, а по зачету авансов (счет 60.01, 60.02), а также РБП (ежемесячно), зарплате (также важна выданная и начисленная заработная плата), поэтому, реализация может занять долгое время. Ценой ошибки может быть либо занижение налогооблагаемой базы (как следствие, переплата налога), либо ее завышение (штрафные санкции). |
|||
13
dchumak
02.08.22
✎
13:27
|
(11) как вариант, можно сформировать КУДИР в БП (или в Екселе), далее в КА добавить новую организацию и загрузить ручные записи КУДИР (не помню как точно называется документ), он сделает движения по регистрам и КУДИР будет доступна для отчета в КА.
|
|||
14
dchumak
02.08.22
✎
13:28
|
(13) построчно разумеется, без детализации
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |