Имя: Пароль:
1C
1С v8
КА 2.5. Платежки исходящие не попадают в КУДиР в графу 6 (Расходы всего)
,
0 Скромный программер
 
28.07.22
10:15
Всем доброго дня. В УПП исходящие платежки исправно попадали в графу 6, а вот в КА почему-то не попадают. Из того, что я накопал, выяснилось, что в графу 6 попадают только платежки с видом операции "Прочий расход". Короче говоря, в графе "Содержание операции" КУДиР в УПП падали расходные платежные документы, а в КА падают документы поступлений товаров, начисления з/п и т.д., т.е. не расходные финансовые документы, а документы поступлений. Можно ли как-то в КА сформировать отчет КУДиР по аналогии с УПП, т.е. чтобы выходили платежки?
1 Vostochnick
 
28.07.22
17:42
(0) Регоперации выполнены?
2 Фрэнки
 
29.07.22
07:37
Возможно, что ситуация немного запутана тем, что расходы для отражения в кудир должны быть признаными.
Т.е. если выплатил аванс за поставку товаров, то пока не проведешь поступление, это списание дс не признается за расход.
С выплатой заработной платы тоже самое. Нужно признать расходы и тогда запись в кудир будет. Не отразил начисления в соотв. документе - не увидишь в кудир этих сумм
3 Фрэнки
 
29.07.22
07:40
ИМХО
попадание записей в КУДиР в УПП должно было происходить по такому же принципу, если использовать типовую и учетную политику Доходы - Расходы
4 dchumak
 
29.07.22
12:49
Прочие расходы записываются в КУДИР сразу.
Там не нужен зачет авансов (например, банковские расходы).
С исходящими платежками сложнее:
1. Если это оплата за сырье, услуги - должен быть документ поступления и документ оплаты.
2. Если это розничные продажи - отражение по мере реализации.
В любом случае, нужно смотреть движения по регистру бухг. учета и регистру "Книга учета доходов и расходов при УСН".

>Можно ли как-то в КА сформировать отчет КУДиР по аналогии с УПП, т.е. чтобы выходили платежки?
Можно.
Приобрести типовую бухгалтерию и выгружать в нее данные поквартально.
Там все прекрасно работает для УСН доходы - расходы.
5 dchumak
 
29.07.22
12:50
(1) +
нужно, чтобы было выполнено отражение документов в регл. учете и операции принятия расходов в закрытии месяца.
6 Скромный программер
 
01.08.22
05:12
(1) Все регоперации выполнены.
7 Скромный программер
 
01.08.22
05:16
Похоже, тут либо придется написать свою КУДиР и формировать ее на основании данных счетов БУ 50, 51, либо создать в расширении свой регистр по аналогии с КнигаУчетаДоходовИРасходов, куда отдельной обработкой вносить записи, а потом на основании данных этого регистра формировать свой отчет КУДиР.
8 dchumak
 
01.08.22
06:12
(7) много писать придется.
Проще сделать базу БП 3.0 и выгружать в нее данные поквартально.
Там по крайней мере все корректно отражается и есть инструменты для анализа доходов/расходов (экспресс-проверка, анализ состояния налогового учета при УСН, детализация по суммам и т.д.)
А из БП 3.0 уже будете выгружать декларацию по УСН поквартально.
Только нужно учесть, что в ERP/КА и БП используются разные методы расчета себестоимости, поэтому зеркальную картину сделать не получится (ОСВ по некоторым счетам, например, 10, 41) будут различаться.
Но, для КУДИР это не критично, счета, участвующие в КУДИР (60, 62, 50, 51, 52, 70 и т.д.) будут совпадать, если все загрузите корректно.
9 dchumak
 
01.08.22
06:18
(7)
> на основании данных счетов БУ 50, 51
КУДИР формируется не только на основании счетов 50, 51, там много других счетов и если делать вручную - это очень большая работа. И не факт, что получится все сделать сразу без ошибок. На предыдущей работе также использовали ERP (производство) при УСН доходы-расходы, намного проще приобрести бухгалтерию и настроить выгрузку поквартально - в БП 3.0 УСН прекрасно работает "из коробки".
10 Фрэнки
 
01.08.22
07:15
(9) // в БП 3.0 УСН прекрасно работает "из коробки".

+1
11 Скромный программер
 
02.08.22
05:58
(9) Я понимаю, что если делать КУДиР кашерно, то это мартышкин труд и сразу сказал об этом главбуху. Но ей очень хочется получить КУДиР по аналогии с УПП (по платежным документам) и она согласна если я расходную часть сформирую по счетам 50, 51. У нас много организаций и, насколько я понял, те, что сидят на УСН имеют простой учет УСН (практически все расходы признаются), так что можно тупо брать счета 50, 51.  Впрочем, перекидывать все в БП - это тоже мысль, предложу такой вариант.
12 dchumak
 
02.08.22
13:25
(11)
1) если у вас приобретена КА 2, то, вы имеете право бесплатно скачать и использовать БП, УТ, ЗУП. Поэтому проще установить БП 3.0 и настроить выгрузку.
2) расходная часть формируется не только по платежным документам, а по зачету авансов (счет 60.01, 60.02), а также РБП (ежемесячно), зарплате (также важна выданная и начисленная заработная плата), поэтому, реализация может занять долгое время. Ценой ошибки может быть либо занижение налогооблагаемой базы (как следствие, переплата налога), либо ее завышение (штрафные санкции).
13 dchumak
 
02.08.22
13:27
(11) как вариант, можно сформировать КУДИР в БП (или в Екселе), далее в КА добавить новую организацию и загрузить ручные записи КУДИР (не помню как точно называется документ), он сделает движения по регистрам и КУДИР будет доступна для отчета в КА.
14 dchumak
 
02.08.22
13:28
(13) построчно разумеется, без детализации
AdBlock убивает бесплатный контент. 1Сергей