Господа.
Имеется УТ и Бух между ними выполняется синхронизация.
При изменении наименования у одного из контрагентов в УТ в БУх был создан новый контрагент дополнительно к существовавшему ранее.
ИНН и КПП у обоих контрагентов - совпадает.
В первом полугодии в 1С Бух есть обороты по 1-му контрагенту
Во втором - по второму.
Остатков по взаиморасчетам на конец полугодия - нет.
Бухгалтера хотят объединить в Бух обоих контрагентов.
Как это лучше сделать - прошу подсказать
|