Добрый день, коллеги.
Помогите разобраться в вопросе реализации на экспорт по ставке НДС 0%.
Для меня это новая тема, в которой пока до конца не разобрался, поэтому прошу помощи.
У нас 4-ом квартале 2022 года была реализация по ставке НДС 0% на экспорт. Подтверждение пришло только в январе 2023.
Подскажите, как правильно отражать такую ситуацию в учете? Если я правильно понимаю, то 4 квартале 2022 эту реализацию нужно отразить в книге продаж, а подтверждение нулевой ставки делать в январе 2023.
Если это не так, подскажите как должно быть правильно.