|
БП3: Суммовые остатки по счету 41.01 - как закрывать? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Гений 1С
гуру
15.03.23
✎
17:16
|
Доп расходы приходят позже продажи, зависают остатки.
Закрытие месяца не обнуляет. Просят написать обработку списания остатков. Штатно можно сделать? |
|||
1
arsik
гуру
15.03.23
✎
17:19
|
(0) Нужно запретить допрасходы если остатков нет.
|
|||
2
Гений 1С
гуру
15.03.23
✎
17:19
|
(1) а можно ближе к IRL?
|
|||
3
arsik
гуру
15.03.23
✎
17:21
|
(2) В альфа-авто сделано так, если после поступления были движения этой партии, то доп. расходы сделать на эту номенклатуру нельзя.
|
|||
4
arsik
гуру
15.03.23
✎
17:21
|
+(3) Тьфу ты. "на эту номенклатуру" = "на эту партию"
|
|||
5
Гений 1С
гуру
15.03.23
✎
17:22
|
(3) ну мы же не можем запретить реальную хозяйственную деятельность
|
|||
6
arsik
гуру
15.03.23
✎
17:24
|
(5) Ты глупость какую то говоришь. Если сделать по твоему, то мы неверно посчитаем себестоимость и налог на прибыль.
Если товар уже двинулся, тогда эти расходы нужно отнести не на себестоимость, а сразу на расходы. |
|||
7
Гений 1С
гуру
15.03.23
✎
17:25
|
(6) на какие расходы, каким документом?
|
|||
8
azernot
15.03.23
✎
17:27
|
(0) Вроде же есть "Корректировка стоимости номенклатуры" в закрытии месяца. По идее она должна закрывать "подвисшие" остатки.
(7) Как вариант, на операционные. ПТУ. Но это уже пусть главбух решает. |
|||
9
Гений 1С
гуру
15.03.23
✎
17:51
|
(8) видимо не делает.
Нашел: https://infostart.ru/public/1013156/ которая операцией закрывает. нашел: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/ostatki-po-41-schetu.html но там 0 бит, ничего не решили бухи. |
|||
10
azernot
15.03.23
✎
18:06
|
(9) >видимо не делает.
Возможно потому что остаток висит с каких-то древних времен (т.е. не в закрываемом месяце была продажа и появились доп.расходы) Хотя, в любом случае, эта корректировка не спишет остаток, если доп.расходы "появились" в месяце отличном от поступлениф/продажи. Короче, проблема не имеет универсального и корректного решения, чтобы прям все были довольны. Везде есть свои минусы. Решать должен в первую очередь главбух, какую методику он желает применять для учёта доп.расходов появившихся сильно позже поступления товаров, и которые не могут быть внесены "задним числом". А дальше уже реализовывать то, что хочет главбух. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |