Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП 3.0 Ввод начальных остатков по УСН
0 AAA
 
26.05.23
15:56
Всем доброго времени суток.
Коллеги, подскажите как правильно надо делать, не могу найти четкой инструкции. Перевожу базу УСН 7.7 (15%) на БП 3.0. Затруднение с начальными остатками материалов.
Простой пример.
Было куплено материалов в 2022 году  - 5000 руб
Оплачено поставщику в 2022 году - 1000 руб
Списано в производство - 4000 руб
Таким образом, я формирую начальные остатки 31.12.22:
Начальные остатки материалов - 1000 руб (не списано, не оплаччено)
Начальные остатки по расчетам с поставщиками - 4000 руб
В остатках использую один и тот же служебный документ расчетов (Поставщик, Договор)
Вводится оплата поставщику - 2000 руб
БП 3 признает в расходы - 1000 руб, то есть в пределах суммы остатка МПЗ
Как правильно ввести остатки МПЗ?
1 AAA
 
27.05.23
06:06
Не пойму, как в принципе это может работать.
Документом остатков МПЗ задаем остаток неоплаченных поставщику МПЗ. Этот остаток в принципе может отсутствовать, если материалы были списаны в прошлом году. Но неоплаченные материалы же есть, просто их на остатках нет. Другим документом вводим остаток кредиторской задолженности по этому же договору. Но если, например, нет остатка МПЗ, то как в принципе при оплате поставщику программа что-то может признать в расходы, откуда она это узнает. Если бы был начальный суммовой остаток неоплаченных МПЗ, тогда - да. Но такого статуса МПЗ в БП3 нет. Или надо делать ручные записи по КУДИР?
2 AAA
 
27.05.23
09:02
Решил пойти другим путем. Ввел 2 документа -  поступление материалов и частичное списание материала. Затем свернул базу. 1С создала операцию по регистру "Расходы УСН"
с двумя записями:
- c остатком на складе, статус НеСписано, НеОплачено
- со списанным количеством, статус НеОплачено. То есть это и есть Списано, НеОплачено. Можно было бы так и назвать для ясности
Но во вводе остатков материалов такой статус "НеОплачено" не доступен. Изменил статус принудительно, формируется нужное движение по регистру, но проводка Дт 10.01
остается, а она не нужна, так как материал списан.
Короче, видимо одними начальными остатками тут не обойтись, надо формировать движения по регистру "РасходыПоУСН" со статусом "НеОплачено"
Надежда на лучшее почти угасла ))
3 Гена
 
27.05.23
09:14
Много всего документов, двигающих УСН в 7, за 2022 год?
4 AAA
 
27.05.23
09:36
(3)Много, и учет с 20010 года. Да сделать движения не вопрос, сделаю. Просто я удивлен, что одними начальными остатками это не сделать. Либо я заблуждаюсь, но скорее всего так и есть. Можно как вариант, запихать неоплаченный остаток в документ остатков и сделать расширение, в котором удалить вторую проводку по 10 счету
5 Гена
 
27.05.23
09:37
Моя идея такая: не идти по пути налоговиков, которые тупо сделали Ввод остатков по налогам на ЕНС, забыв про обязательства и оплаты в 2022 году, и получили полный кошмар с ЕНС, который до сих пор разгребают.

По уму надо сделать так, как если бы всю жизнь работали не в семёрке, а в БП.

1. Перебросить из УСН в БП тупо все доки по ТМЦ за, например, 4 квартал или второе полугодие 2022. Все - это значит и поступления, и списания, и оплаты.
2. Отследить цепочки только по нужной номенклатуре, которые не закрыты и в работе на 01.01.2023. Остальные доки пометить на удаление и затем удалить физически, что легко сделать пока они не проведены.
3. Если для отдельных ТМЦ не хватило глубины периода из 1 - добавить более прошлые доки.
4. Теперь грамотно последовательно провести все необходимые цепочки.
5. Проверить правильность регистров УСН по ТМЦ и оплатам на 01.01.2023
6. доком Ввода начальных остатков поправить БУ, проводки которого поехали из-за 1-5

В результате на 01.01.2023 будем иметь все действующие ТМЦ так, как если бы они уже 100 лет велись в данной БП.
6 AAA
 
27.05.23
12:38
(5)Это путь очень сложный и извилистый, со своими сюрпризами. Проблема еще в том, что остатки переношу из торговли, так как в УСН 10.2 в порядке, а складские счета МХ
полная ж..)) Написал обработку, пробегает по начальным остаткам кредиторки и по остаткам материалов. На разницу (Кредиторка - СуммаМатериалов) по каждому расчетному документу формирую операцию с движением по регистру "РасходыПриУСН" (Сумма списанных, но неоплаченных поставщику материалов). Выписка в 2023 году корректно встает в расходы. Дай бог, чтобы это было последнее мучение )
7 Naumov
 
27.05.23
12:51
"Начальные остатки материалов - 1000 руб (не списано, не оплачено)"
нужно еще заводить остаток списано, не оплачено на те 4 тыс. (или сколько у вас получается)
8 AAA
 
27.05.23
12:54
(7)Так я сейчас и завел обработкой, сформировав движения по регистру
Ввод остатков не дает вводить запись с таким статусом (Списано, НеОплачено), я про это выше писал. А если даже принудительно сформировать такую строку остатков, то движение по усн делается, но делается и ненужная проводка по Дт 10 счета
Именно 4000 и получается, сформировал движение и стало ОК
9 Naumov
 
27.05.23
13:00
(8) Угу, ты вводишь, как ТМЦ, я выкручивался, отражая, как "прочие расходы". В КУДИР один буй запись одинаковая