|
БП 3.0 Ввод начальных остатков по УСН | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
AAA
26.05.23
✎
15:56
|
Всем доброго времени суток.
Коллеги, подскажите как правильно надо делать, не могу найти четкой инструкции. Перевожу базу УСН 7.7 (15%) на БП 3.0. Затруднение с начальными остатками материалов. Простой пример. Было куплено материалов в 2022 году - 5000 руб Оплачено поставщику в 2022 году - 1000 руб Списано в производство - 4000 руб Таким образом, я формирую начальные остатки 31.12.22: Начальные остатки материалов - 1000 руб (не списано, не оплаччено) Начальные остатки по расчетам с поставщиками - 4000 руб В остатках использую один и тот же служебный документ расчетов (Поставщик, Договор) Вводится оплата поставщику - 2000 руб БП 3 признает в расходы - 1000 руб, то есть в пределах суммы остатка МПЗ Как правильно ввести остатки МПЗ? |
|||
1
AAA
27.05.23
✎
06:06
|
Не пойму, как в принципе это может работать.
Документом остатков МПЗ задаем остаток неоплаченных поставщику МПЗ. Этот остаток в принципе может отсутствовать, если материалы были списаны в прошлом году. Но неоплаченные материалы же есть, просто их на остатках нет. Другим документом вводим остаток кредиторской задолженности по этому же договору. Но если, например, нет остатка МПЗ, то как в принципе при оплате поставщику программа что-то может признать в расходы, откуда она это узнает. Если бы был начальный суммовой остаток неоплаченных МПЗ, тогда - да. Но такого статуса МПЗ в БП3 нет. Или надо делать ручные записи по КУДИР? |
|||
2
AAA
27.05.23
✎
09:02
|
Решил пойти другим путем. Ввел 2 документа - поступление материалов и частичное списание материала. Затем свернул базу. 1С создала операцию по регистру "Расходы УСН"
с двумя записями: - c остатком на складе, статус НеСписано, НеОплачено - со списанным количеством, статус НеОплачено. То есть это и есть Списано, НеОплачено. Можно было бы так и назвать для ясности Но во вводе остатков материалов такой статус "НеОплачено" не доступен. Изменил статус принудительно, формируется нужное движение по регистру, но проводка Дт 10.01 остается, а она не нужна, так как материал списан. Короче, видимо одними начальными остатками тут не обойтись, надо формировать движения по регистру "РасходыПоУСН" со статусом "НеОплачено" Надежда на лучшее почти угасла )) |
|||
3
Гена
27.05.23
✎
09:14
|
Много всего документов, двигающих УСН в 7, за 2022 год?
|
|||
4
AAA
27.05.23
✎
09:36
|
(3)Много, и учет с 20010 года. Да сделать движения не вопрос, сделаю. Просто я удивлен, что одними начальными остатками это не сделать. Либо я заблуждаюсь, но скорее всего так и есть. Можно как вариант, запихать неоплаченный остаток в документ остатков и сделать расширение, в котором удалить вторую проводку по 10 счету
|
|||
5
Гена
27.05.23
✎
09:37
|
Моя идея такая: не идти по пути налоговиков, которые тупо сделали Ввод остатков по налогам на ЕНС, забыв про обязательства и оплаты в 2022 году, и получили полный кошмар с ЕНС, который до сих пор разгребают.
По уму надо сделать так, как если бы всю жизнь работали не в семёрке, а в БП. 1. Перебросить из УСН в БП тупо все доки по ТМЦ за, например, 4 квартал или второе полугодие 2022. Все - это значит и поступления, и списания, и оплаты. 2. Отследить цепочки только по нужной номенклатуре, которые не закрыты и в работе на 01.01.2023. Остальные доки пометить на удаление и затем удалить физически, что легко сделать пока они не проведены. 3. Если для отдельных ТМЦ не хватило глубины периода из 1 - добавить более прошлые доки. 4. Теперь грамотно последовательно провести все необходимые цепочки. 5. Проверить правильность регистров УСН по ТМЦ и оплатам на 01.01.2023 6. доком Ввода начальных остатков поправить БУ, проводки которого поехали из-за 1-5 В результате на 01.01.2023 будем иметь все действующие ТМЦ так, как если бы они уже 100 лет велись в данной БП. |
|||
6
AAA
27.05.23
✎
12:38
|
(5)Это путь очень сложный и извилистый, со своими сюрпризами. Проблема еще в том, что остатки переношу из торговли, так как в УСН 10.2 в порядке, а складские счета МХ
полная ж..)) Написал обработку, пробегает по начальным остаткам кредиторки и по остаткам материалов. На разницу (Кредиторка - СуммаМатериалов) по каждому расчетному документу формирую операцию с движением по регистру "РасходыПриУСН" (Сумма списанных, но неоплаченных поставщику материалов). Выписка в 2023 году корректно встает в расходы. Дай бог, чтобы это было последнее мучение ) |
|||
7
Naumov
27.05.23
✎
12:51
|
"Начальные остатки материалов - 1000 руб (не списано, не оплачено)"
нужно еще заводить остаток списано, не оплачено на те 4 тыс. (или сколько у вас получается) |
|||
8
AAA
27.05.23
✎
12:54
|
(7)Так я сейчас и завел обработкой, сформировав движения по регистру
Ввод остатков не дает вводить запись с таким статусом (Списано, НеОплачено), я про это выше писал. А если даже принудительно сформировать такую строку остатков, то движение по усн делается, но делается и ненужная проводка по Дт 10 счета Именно 4000 и получается, сформировал движение и стало ОК |
|||
9
Naumov
27.05.23
✎
13:00
|
(8) Угу, ты вводишь, как ТМЦ, я выкручивался, отражая, как "прочие расходы". В КУДИР один буй запись одинаковая
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |