Имя: Пароль:
1C
 
БП 3.0 Включить в книгу покупок счет-фактуру прошлого года
0 YFedor
 
16.06.23
15:30
Имеем БП 3.0

В прошлом году был Счф поставщика, мы не включали ее в декларацию за 2022 г.
В первом квартале хотим принят к вычету этот НДС.
Как это сделать в БП 3.0?

Пока вижу вариант в документ Формирование записей книги покупок вручную добавить строку по этому Счф (автоматом не заполняется).
Это и есть правильный вариант действий?
1 Aleksey
 
16.06.23
15:43
А почему нельзя типовыми средствами? Ввести счет фактуру и указать дату принятия к учету?
2 YFedor
 
19.06.23
08:32
(1) Так Счет-фактуру уже ввели в программу в прошлом году
3 Гена
 
19.06.23
08:34
(2) Вы искренне уверены, что полученную СФ можете хранить как банку с огурцами и зачитывать НДС когда захотите?
4 Aleksey
 
19.06.23
08:51
(2) Если ввели то по ней был зачет. или вы руками движение правили?
5 YFedor
 
19.06.23
08:53
(3) Я не бухгалтер, поэтому искренне не уверен, а что-то мешает принять к вычету
НДС прошлого года сейчас?
6 YFedor
 
19.06.23
08:53
(4) Нет, к вычету этот НДС не принимали (наверное в документе "Формирование записей книги покупок" строку удаляли)
7 Гена
 
19.06.23
09:00
А булгахтер у хате е?
8 Aleksey
 
19.06.23
09:05
(6) В книгу попадают экзотические случае. по умолчанию все движения делает фактура
9 Aleksey
 
19.06.23
09:07
так что или небыло фактуры или была, но в ней сняли галку принять к вычету. или редактировали движения.
Так что чтобы добавиьт надо сначала понять, как вы убрали
10 YFedor
 
19.06.23
09:10
(7) С какой целью интересуешься?
11 Гена
 
19.06.23
09:11
(9) Оне не хочуть корректировать 2022. Им захотелось уменьшить НДС этого года в нарушение НК РФ.
12 Aleksey
 
19.06.23
09:18
(11) так я про корректировку ничего и не пишу.
я пытаюсь понять в программе " мы не включали ее в декларацию за 2022" как это отражено? Может быть бухгалтер просто XML файлик перед отправкой в налоговую поправил
13 miki
 
19.06.23
09:28
Вычет можно заявить в течении 3х лет(пп. 1.1 ст. 172 НК РФ).
14 Гена
 
19.06.23
10:00
(13) Да, но только в квартале его получения. Через корректировку книги покупок в дополнительном листе.
15 Aleksey
 
19.06.23
10:15
(14) почему? Условно если я счет-фактуру получил не сразу, а через полгода. В момент получения я и заявляю вычет. И он будет в книге за текущий период
16 Гена
 
19.06.23
10:20
А она на лошадях едет или электроны стали пешком ходить?
17 Eiffil123
 
19.06.23
10:22
(0) если бухгалтер в прошлом году удалил вручную строку из формирования записей книги покупок, то сумма НДС в этом случае должна оставаться на счете 19, а сам Счет-фактура будет попадать в формирование книги покупок следующих периодов. Если всё сделано правильно в прошлом году, то дополнительно делать ничего не нужно
18 Aleksey
 
19.06.23
10:23
(16) во первых нет обязанности посылать электронно. Во вторых в ней могут быть существенные ошибки, препятствующие вычету НДС
19 Eiffil123
 
19.06.23
10:23
(16) принимать ндс к вычету - это право, а не обязанность. не имеет значения, каким образом счет-фактура приехала к покупателю.
20 Aleksey
 
19.06.23
10:25
(19) тем не менее реализовать это право можно далеко не по велению левой пятки задней ноги. Условия реализация четко прописаны в законе
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn