|
БП 3.0 Включить в книгу покупок счет-фактуру прошлого года | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
YFedor
16.06.23
✎
15:30
|
Имеем БП 3.0
В прошлом году был Счф поставщика, мы не включали ее в декларацию за 2022 г. В первом квартале хотим принят к вычету этот НДС. Как это сделать в БП 3.0? Пока вижу вариант в документ Формирование записей книги покупок вручную добавить строку по этому Счф (автоматом не заполняется). Это и есть правильный вариант действий? |
|||
1
Aleksey
16.06.23
✎
15:43
|
А почему нельзя типовыми средствами? Ввести счет фактуру и указать дату принятия к учету?
|
|||
2
YFedor
19.06.23
✎
08:32
|
(1) Так Счет-фактуру уже ввели в программу в прошлом году
|
|||
3
Гена
гуру
19.06.23
✎
08:34
|
(2) Вы искренне уверены, что полученную СФ можете хранить как банку с огурцами и зачитывать НДС когда захотите?
|
|||
4
Aleksey
19.06.23
✎
08:51
|
(2) Если ввели то по ней был зачет. или вы руками движение правили?
|
|||
5
YFedor
19.06.23
✎
08:53
|
(3) Я не бухгалтер, поэтому искренне не уверен, а что-то мешает принять к вычету
НДС прошлого года сейчас? |
|||
6
YFedor
19.06.23
✎
08:53
|
(4) Нет, к вычету этот НДС не принимали (наверное в документе "Формирование записей книги покупок" строку удаляли)
|
|||
7
Гена
гуру
19.06.23
✎
09:00
|
А булгахтер у хате е?
|
|||
8
Aleksey
19.06.23
✎
09:05
|
(6) В книгу попадают экзотические случае. по умолчанию все движения делает фактура
|
|||
9
Aleksey
19.06.23
✎
09:07
|
так что или небыло фактуры или была, но в ней сняли галку принять к вычету. или редактировали движения.
Так что чтобы добавиьт надо сначала понять, как вы убрали |
|||
10
YFedor
19.06.23
✎
09:10
|
(7) С какой целью интересуешься?
|
|||
11
Гена
гуру
19.06.23
✎
09:11
|
(9) Оне не хочуть корректировать 2022. Им захотелось уменьшить НДС этого года в нарушение НК РФ.
|
|||
12
Aleksey
19.06.23
✎
09:18
|
(11) так я про корректировку ничего и не пишу.
я пытаюсь понять в программе " мы не включали ее в декларацию за 2022" как это отражено? Может быть бухгалтер просто XML файлик перед отправкой в налоговую поправил |
|||
13
miki
19.06.23
✎
09:28
|
Вычет можно заявить в течении 3х лет(пп. 1.1 ст. 172 НК РФ).
|
|||
14
Гена
гуру
19.06.23
✎
10:00
|
(13) Да, но только в квартале его получения. Через корректировку книги покупок в дополнительном листе.
|
|||
15
Aleksey
19.06.23
✎
10:15
|
(14) почему? Условно если я счет-фактуру получил не сразу, а через полгода. В момент получения я и заявляю вычет. И он будет в книге за текущий период
|
|||
16
Гена
гуру
19.06.23
✎
10:20
|
А она на лошадях едет или электроны стали пешком ходить?
|
|||
17
Eiffil123
19.06.23
✎
10:22
|
(0) если бухгалтер в прошлом году удалил вручную строку из формирования записей книги покупок, то сумма НДС в этом случае должна оставаться на счете 19, а сам Счет-фактура будет попадать в формирование книги покупок следующих периодов. Если всё сделано правильно в прошлом году, то дополнительно делать ничего не нужно
|
|||
18
Aleksey
19.06.23
✎
10:23
|
(16) во первых нет обязанности посылать электронно. Во вторых в ней могут быть существенные ошибки, препятствующие вычету НДС
|
|||
19
Eiffil123
19.06.23
✎
10:23
|
(16) принимать ндс к вычету - это право, а не обязанность. не имеет значения, каким образом счет-фактура приехала к покупателю.
|
|||
20
Aleksey
19.06.23
✎
10:25
|
(19) тем не менее реализовать это право можно далеко не по велению левой пятки задней ноги. Условия реализация четко прописаны в законе
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |