|
Взаиморасчеты с контрагентом. Привязываете ли вы жестко реализацию к платежке? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Domovoi
30.10.23
✎
15:13
|
Допустим вы занимаетесь продажами. Пришла платежка авансовая. Потом идут реализации. Деньги по взаиморасчетам автоматом списываете по ФИФО или жестко привязываете реализацию к платежке?
|
|||
1
ttk
30.10.23
✎
15:16
|
Просим клиентов указывать в назначении номер заказа/реализации и при импорте автоматом их привязываем, если не указали, то ФИФО.
|
|||
2
CaptanG
30.10.23
✎
15:19
|
Если указано к какой реализации то привязываем. Остальные по ФИФО. Ну и в разрезе договоров конечно.
|
|||
3
Злопчинский
30.10.23
✎
15:33
|
(1) и получается хрень, ибо следующую платежку с желанием привязать к конкретной накладной получится что эта накладная полностью или частично уже погашено по фифо.
. Я себя давно идет "борьба" с проиворечивыми желаниями видеть взаиморасчеты по накладным, но при этом вести "по договору".. но чтобы накладные закрывались именно платежками по конкретным накладным... Вообщем получается хрень. мой опыт показывает что ни продавцы, и покупателя разумно учесть при ручной разноске не могут. Клиент-покупатель пишет что 1000 рублей оплачивает на РН 456, а то что по этой РН оно выставил претензию на 50 руб, мы ее признали и долг по накладной = 950, а куда деть другие 50 - хз... Повесить на РН - получится переплата 50 руб, при этом незакрытые другие долги... 50 руб показать как переплату - авансовый НДС будет висеть незакрытый до скончания века ибо причесывать никому нет времени итд. При этом есть какие-то буховско-аудиторские заморочки еще по необходимости разноски именно по накладным... . Получается что при ручной разноске клиенту надо показывать ТЕКУЩИЙ ДОЛГ По погашаемой накладной - а куда уже повесит и как разнесет - дело пользователя. Так вот в УНФ и сделано... Пользюки разносят как указано в платежках и переплаты/недоплаты висят хвостами... . По большому счету - имхо вести "по договору" и не парится, но клиенты-покупателя ОПА "хотят" видеть какие накладные оплачены в соответсвии с платежками а не с фифо программы.. ну и понеслосю... . https://infostart.ru/1c/articles/175550/ |
|||
4
PLUT
30.10.23
✎
15:37
|
(0) когда по выписке ясно понятно куда разнести, бюстгалтерия разносит
если неясно непонятно - то по кнопке заполнить по взаиморасчетам - как ERP пошлет ну и периодически по просьбе клеентов бюстгалтерия занимается с Веркой и с водкой (акты сверки) и взаимозачетом задолженности (документ такой есть в ERP) гоняют между договорами и/или заказами или даже между разными контрагентами (при смене юрлиц) |
|||
5
Злопчинский
30.10.23
✎
15:54
|
Или отгрузили на 1000, пришел платеж на 1000, потом пришла претензий на 100, согласились. по факту на накладной вивит переплата на 100 рублей. Куда ее закинуть? отправить клиенту по банку - ну как бы экономически неэффективно, платежка 30 рублей стоит, да и у клиента долгов еще куча. А клиент никакой инфы куда эти 100 рублей закинуть - не дал... ну и висят хвостами... Подумывал м.б. типа регламентное задание, которое собирает "старые" хвосты переплат на "пустую" реализацию или разносит на "старые" хвосты недоплат.. но это как-то неаккуратненько... херня короче
|
|||
6
maxab72
30.10.23
✎
16:14
|
(3) Я для УТ 10.3 делал такую вещь, тоже хотели знать что чем конкретно закрылось, но в денежных документах не указывая (клиенты в платежке обычно просто пишут - "за товар" и все). два дополнительных регистра завел (один - незакрытые оплатами продажи/закупки с датами возникновения просрочек по условиям договора/спецификации, другой закрытие денежными документами реализаций и закупок), и на подписку на событие проведение движение по ним повесил. там пришлось еще делать пересчеты при проведениях задним числом, и учет даты закрытия не по дате документа а по дате платежа по банку и т.п. Долго отлаживал. но теперь работает как часы. и ПДЗ и ПКЗ элементарно считается и даты планируемых закрытий, когда надо денег ждать, а когда самим платить.
|
|||
7
Domovoi
30.10.23
✎
16:16
|
А если стоит условие, что контрагенту нельзя отгружать если задолженность больше 100 дней. Контрагент присылает платежки с номерами реализаций и одну пропустил и забыл про это, а дальше все нормально платит. В какой-то момент наступает ситуация, что он является просрочившим оплату и ему не отгружают, хотя он только недавно платил. Как вы тогда решаете ситуацию? Клиент сам виноват пусть оплатит старую платежку или считаете отдельно где-то задолженность по договору или еще какой вариант?
|
|||
8
Domovoi
30.10.23
✎
16:18
|
(6) Вопрос в (7) общий, не к вам конкретно :)
|
|||
9
maxab72
30.10.23
✎
16:23
|
У нас конкретно это решается оповещалками для менеджеров-продуванцев. За три для до наступления ПДЗ приходит предупреждение, мол свяжись с клиентом, проясни ситуацию, что делать будем. То же самое закупанцам, если еще нет в базе размещенной заявки на оплату для бухгалтерии.
|
|||
10
Domovoi
30.10.23
✎
16:24
|
Так же вопрос. Как часто клиенты сверяются по каким накладным они заплатили, а по каким нет?
Раз в день? неделю? месяц? квартал? полугодие? год? |
|||
11
maxab72
30.10.23
✎
16:25
|
От клиента зависит. Кто-то часто, а кто-то никогда, мол я вам денег кинул, вы там сами раскидайте так, чтоб у меня ПДЗ не возникло.
|
|||
12
Злопчинский
30.10.23
✎
17:25
|
(10) это часто бывает когда клиент закупается конкретно под свои конкретные точки разные и платит конкретные суммы со своих этих точек на конкретные накладные-долги. Но учёта у себя вести не умеет не может и колбасит поставщика такими "запросами". И ни чем э о не поправить ибо даже если разнести взаиморасчеты по точкам на отдельные потоки, то даже по одной точке он может взять рн1, рн2, рн3 и заплатит через неделю по рн2
|
|||
13
Злопчинский
30.10.23
✎
17:29
|
Обычно всё эти траблы тупо из-за нежелания продаванов утрясти вопрос с клиентом... Вася, у тебя долг 5000 рублей - ты согласен с этой цифрой?.
. И гасить по ФИФО дат оплат - разумно, а то получается что клиент оплачивает поздние накладные, а по ранним просрачка набегает... |
|||
14
d4rkmesa
30.10.23
✎
19:22
|
(0) Смотря о какой конфигурации речь. В ERP получается что жесткая привязка зачастую, хотя можно переключить на расчеты по накладным и тогда жесткая привязка станет мягче. ) Иногда получается индивидуальный график оплаты по факту, в рамках каждого заказа, особенно если изначально предполагалась предоплата.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |