Имя: Пароль:
1C
1С v8
Возврат товаров поставщику. Корректировка суммы НДС
0 Мимохожий Однако
 
26.01.24
08:32
КА2. Документ Возврат товаров поставщику. Бухгалтер прислал сообщение:"При проведении возврата у нас сумма НДС встала 142148,23 а клиент у себя проводит у него 142148,32 - разница в 9 копеек . Говорит у нас НДС не правильный просит поправить ." Есть ли возможность поправить документ при сохранении Суммы с НДС в том же виде, но с нужной суммой НДС? На закладке дополнительно взведен флажок "Цена включает НДС".В документе свыше 300 позиций.
Есть какая-нибудь возможность поправить документ с последующей отправкой через ЭДО? Я предполагаю, что такой возможности не существует. Ну а вдруг?
...
Параллельно и второй вопрос возникает.
Как быть в подобной ситуации, если нет возможности поправить? Должна же существовать инструкция для бухгалтера в подобных случаях
1 Гена
 
26.01.24
09:39
Хех... извечная проблема столкновения двух бухгалтеров на первичке, которые не понимают что округление сумм не равно сумме округлений для многострочных документов.  "Инструкция" опытным путём сложилась такая: правит копейки у себя тот, кто принимает СФ под уже полученный бумажный или электронный документ и не заставляет заниматься отправителя такой пошлостью, как правка документа.

В данном случае упёрлась рогом принимающая сторона. Рекомендую так:
Если СФ бумажная, то просто в ПФ для контрагента тупо измените в итоге сумму НДС как они просят. У себя же добавьте строчку с любой хренью с количеством ноль и суммой как просят.
2 Волшебник
 
26.01.24
09:41
(1) >> строчку с любой хренью с количеством ноль и суммой как просят.

Можно услугу "Проверка груза" с количеством 1
3 Мимохожий Однако
 
26.01.24
09:42
(1) 100% согласен. Именно этот вариант я и начал продвигать изначально у клиентов. Но технический вопрос мне как одинэснику тоже интересен
4 Мимохожий Однако
 
26.01.24
09:43
(2) Любопытно. Надо попробовать. Нюанс в том, что общая сумма не должна быть изменена
5 mikecool
 
26.01.24
09:43
как мне помнится - расхождения НДС возникает от "Цена без НДС"
6 Гена
 
26.01.24
09:43
(2) Да без разницы... лет двадцать назад я просто завёл товар "Округление сумм" )
7 Гена
 
26.01.24
09:48
(5) Расхождение возникает, когда одна бухгалтер на первичке набивает товары по условию НДС сверху, а другая - по НДС в сумме.

Как правило уступает та, кто умнее )
8 Волшебник
 
26.01.24
09:50
(6) Округление сумм - тоже работа
9 Гена
 
26.01.24
10:30
(8) Раньше для нахождения ошибки ввода я показывал своим бухгалтерёнкам такой фокус. Как бы ни была "заводчица" внимательна при вводе сотен, а то и тысяч сумм, хоть в ведомости на зарплату, часто итог не сходился и надо было долго ей сверяться по всем листам по каждой строчке. Так вот. В подавляющем большинстве случаев разница делилась на 9, 90, 900... из-за ошибочной перемены соседних цифр. Человеческий фактор: при быстром наборе чисел путают иногда соседние )

Простая математика.
...
...923 оригинал
...293 набили в базе
...
Разница 630 в итогах. Делится на 9*10, значит переставлена 2-я цифра справа. Множитель 7*90 = 630 говорит о том, что разница в соседних цифрах строго 7. Недостаток в итоге в базе говорит о том, что в оригинале вторая цифра строго меньше третьей. Возможны только такие варианты:
1. ...70. оригинал и ...07. база
2. ...81. оригинал и ...18. база
3. ...92. оригинал и ...29. база

Далее я брал оригинал, закрывал листом лишнее, оставляя только последние три цифры, бухгалтер смотрела базу. Пробегал быстро глазами, находя только 70. или 81. или 92. и их диктовал (и номер самой строки. Хватало минуты на нахождение ошибки в отличие от часа при обычной сверке )

Если кому интересно, то теория такая.
... + a1 * 10n+1 + a2 * 10n + ... оригинал
... + a2 * 10n+1 + a1 * 10n + ... база

Разница = (a2 - a1)*10n+1 - (a2 - a1)*10n = 9*(a2 - a1)*10n
10 Злопчинский
 
26.01.24
13:51
(7) потому что раком сделали когда делали на входящих доках ввод данных.
сдели бы просто - суммаСНДС, СуммаНДС, количество.
11 Garykom
 
26.01.24
13:55
(9) Ошибок может быть больше чем в одной строке
В этом случае твоя хитрая арифметика идет лесом
12 Garykom
 
26.01.24
13:58
(0) Предлагаю для подобных контрагентов оформлять все торговые документы отдельно на каждую номенклатуру и единицу измерения!

Тогда никакой путаницы с НДС точно не будет ))
13 Гена
 
26.01.24
13:57
(11) Я и не говорил, что это идеал. Но в 90% случаев была одна ошибка.
14 Garykom
 
26.01.24
14:00
(12)+ Например вместо одной накладной на 100 штук
Сделать 100 накладных (и сф тоже да), каждая по 1 штуке...