Имя: Пароль:
1C
 
Переход на НДС 20% с УСН
0 егаис
 
04.02.25
21:12
Розничная торговля. Товарищ перескакивает на ОСНО. Есть остатки по нераспроданным товарам, входящие партии которых с НДС.
Как быть с этим НДС, может ли он принять его к вычету?
Ставим УТ 11, последовательность такая
1. Вводим документы ввод остатков с выделением НДС, регистрируем сф на сумму остатка товаров. Все это в разрезе каждой входящей партии с НДС. Тут первая засада, так как документы в основном 24 года, то в СФ поле "Запись в книге покупок = отнести на 4 квартал 24 года". Это верно?
2.Вводим документы входящего НДС по приобретенным ценностям на сумму остатка, опять таки по каждой партии.

Методологически все верно, может это лишние телодвижения и "тот" НДС нельзя принять к вычету?
1 Джордж1
 
04.02.25
21:38
"Как быть с этим НДС, может ли он принять его к вычету?" - да
2 Гена
 
05.02.25
10:08
(0) Сами перешли с НГ или слетели принудительно в 4кв 2024 ?
С какой бухпрограммой стыкуется УТ ?
3 егаис
 
05.02.25
10:11
Слетели, решили на ОСНО
"С какой бухпрограммой стыкуется УТ". Это принципиально?
4 Гена
 
05.02.25
10:13
(3) Слетели когда? Речь идёт о пересчёте прошлого года?
5 егаис
 
05.02.25
10:16
(4) 4 квартал 2024. Пересчет разве нужен? Год не трогаем, речь только про НДС с остатков на начало года.
6 Гена
 
05.02.25
10:21
(5) Как же не трогаем, если слетели не добровольно. Значит все остатки надо вводить по НУ на 01.10.2024
И ещё. Вы ведь не в УТ считаете налоги, надеюсь? В бух-программе надо всё править и пересчитывать. А в УТ то зачем?