Имя: Пароль:
1C
 
Организация получила льготу по налогу на прибыль в Сколково (0%) с декабря.
0 Мисти
 
26.02.25
22:25
Какие сделать настройки в КА 2.5, чтобы налог не начислялся с декабря?
1 Мисти
 
26.02.25
22:26
С января, кстати, он благополучно перестал начисляться.
2 Гена
 
гуру
27.02.25
07:01
Интересная задача. Фирма попала в реестр Сколково в ноябре и с декабря как со следующего месяца неплательщик прибыли.
Понятно, что даже в ЕРП и КА такой случай не прокодирован, хотя на всякий случай можно и глянуть в отладчике. И что делать?

В идеале это как если закрыли старую фирму и открыли новую. Но дробить организацию на две в КА – это чересчур только для одного месяца нового учёта. Значит не будем дробить.

Декларация по прибыли у нас одна, мы не можем сдать две: за январь-ноябрь по 20% и декабрь по 0%, тем более, что чубайсы не сдают декларации.
Отсюда у нас есть два путЯ: либо мы в декабре все доходы/расходы делаем непринимаемыми в НУ, либо вообще на копии базы делаем годовую декларацию с полностью распроведённым декабрём, а в рабочей базе в Закрытии декабря пропускаем расчёт налога на прибыль.
Третий вариант – обнуление ставки налога – не рассматриваем, т.к. тогда квакнет Лист 02 декларации и его придётся править вручную.

Выбирайте.
По обоим путям неизвестно, что накрутится на счетах 09 и 77. И вообще что с ними делать. Но эта засада появится только через 10 лет, ведь Сколково даётся на такой срок. Можно согласиться с заключительной фразой в «Унесённых ветром»:
- Я подумаю об этом завтра.
3 Мисти
 
27.02.25
11:33
Спасибо!!
Не понимаю, что им стоит - отслеживать эти изменения ежемесячно, они же проверяют и налги и учетную политику каждый раз при расчете налога на прибыль!
4 Мисти
 
27.02.25
11:35
пропускаем расчёт налога на прибыль - в 3.0 это легко. а разве в КА тоже можно?
5 Гена
 
гуру
27.02.25
11:39
(4) А может и лишнее - пропускать. Раз декабрь распроведён, то и пусть считает нулевой декабрьский налог.
6 Гена
 
гуру
27.02.25
11:45
Но вот что делать с ранее накопленными 09 и 77 - непонятно. Непонятно не в свете программы 1С, а вообще. Тем более с января ставка стала 25%. Понятно, что у Сколково 0%, но это же не означает, что обнулятся и 09 с 77. Ведь те же амортизации продолжают по-разному считаться в БУ и НУ и многое другое. По идее вроде как надо продолжать списывать ОНО и ОНА, а куда? Не на 68.04.2 же - ведь ставка 0%. Значит на 84 ?
Шут его знает...
7 Eiffil123
 
27.02.25
12:01
а ведь задача учета по разным налоговым ставкам по НП не единичная. То тут то там появляются Территории опережающего экономического развития, где часть производства учитывается по ставке 0% (и в разных кварталах эта ставка может быть нулевой и не нулевой). И это к сожалению не автоматизировано.
8 Гена
 
гуру
27.02.25
12:04
(7) А как? Ведь это ж не НДФЛ и не СВ (взносы с работников). Ну напишем алгоритм, а что дальше? Как запихнуть правильные цифры в ОДИН Лист 02 декларации?
Да никак. Так что нечего и заморачиваться кодом.
9 Eiffil123
 
27.02.25
12:47
(8) возможно нужно сдавать разные декларации по разным видам деятельности, я не знаю этих нюансов.
Но разные ставки существуют, и каждая контора придумывает свои костыли чтобы их применять
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.