0
K1RSAN
31.03.25
✎
14:24
|
Добрый день, нужен совет.
Дано:
Поставщик импорт, взаиморасчеты в валюте, отличной от валюты регламентированного учета. Детализация расчетов по договорам.
Есть 2 аванса поставщику (ввод остатков и списание ДС), после этого есть одно приобретение ТМЗ. Сумма аванса что первого, что второго - больше суммы приобретения. При закрытии месяца себестоимость ложится по курсу последнего аванса. Хотя ожидалось, что сядет по среднему курсу всех авансов или хотя бы по курсу первого аванса.
Думали, что проблема в вводе остатков, отменили его и сделали списание на ту же сумму в валюте, перезакрыли месяц - то же самое.
Вопрос: это так и должно работать в КА? Или где-то в настройках не увидел?
|
|
3
K1RSAN
31.03.25
✎
16:30
|
(2) Так как детализация идет по договорам, то оно идет в зачет автоматически, если указать объект расчетов договор. А если убрать из зачета оплаты, то перезаписываются документы (очищается объект расчетов). И тогда этот аванс вообще повисает непонятно как
|
|
5
K1RSAN
31.03.25
✎
18:00
|
(4) если детализация взаиморасчетов по договорам, то никак. Даже если убрать зачет этого аванса, то он потребуется при следующем приобретении и тогда при закрытии месяца и переотражении документов переотразится прошлое приобретение опять.
Если детализация по заказам или накладным, то так можно сделать.
|
|