Имя: Пароль:
LIFE
Как страшно жить
OFF: У кого на работе менялись гл. бух? Как жить с этим?
0 serezhka
 
31.07.12
15:12
1. Другое 69% (20)
2. Завести бложек 17% (5)
3. Самому застрелиться 10% (3)
4. Застрелить гл. буха 3% (1)
Всего мнений: 29

Вообщем жил не тужил. И совсем недавно поменялся глав бух. С прошлым гл. бухом отношения были нормальные, а новый как будто с луны свалился. Как что-нить отожгёть хоть стой хоть падай. Вот одно из последних, внезапно ей понадобилось чтобы в 1с бух счет 70 стал активно-пассивным. даже незнаю как с этим и жить. Что посоветуете?
1 Длинный Клиент
 
31.07.12
15:14
натравить на нее RayCon
2 1C-band
 
31.07.12
15:14
Забить болт и работать.

Другое
3 ОбычныйЧеловек
 
31.07.12
15:15
(0) Делай все что бух пожелает - удовлетворяй все ее желания по максимуму.
4 mikecool
 
31.07.12
15:15
что делать, что делать - тра...ть нового )
5 МойКодУныл
 
31.07.12
15:17
(0)Предупреждать в письменном виде о последствиях реализации хотелок и,если настаивает, реализовывать. Потом говорить, что сама себе злобный буратино и спокойно исправлять.=) зато работа буде всегда.
6 Naumov
 
31.07.12
15:19
(0) Покажи ей приказ минфина о Плане счетов.

А вообще требуй письменных запросов, заданий и т.д., чтобы весь идиотизм можно было показать.
7 Maxus43
 
31.07.12
15:20
70-й АП?) норм)
8 v4442
 
31.07.12
15:22
(5) Искать новую работу или ждать когда ее выгонят.
Тоже самое сейчас у меня происходит в одной из фирм, сотрудничал с этой фирмой 6 лет, ищу замену этой фирме.
В небольших и средних фирмах такое регулярно происходит.

Другое
9 МойКодУныл
 
31.07.12
15:26
(8)Если делать как в (5), то ее выгонят скорей. После первого косяка при сдаче отчетности. Главное, чтобы на программиста было трудно свалить последствия своего "особого виденья бух. учета".

Бложек никому не мешал.

Завести бложек
10 serezhka
 
31.07.12
15:27
(5)(6) Спасибо за совет. Попробую так сделать. Но думаю дальше идиотизм гл. буха будет крепчать.
11 Naumov
 
31.07.12
15:28
(10) Оставь эмоции и просто работай.
12 Лефмихалыч
 
31.07.12
15:29
3, а потом 2

не можешь наладить отношения с заказчиком или/и не можешь работать в существующих условиях - это повод поменять работу, а не на мисте ныть

Другое
13 v4442
 
31.07.12
15:29
(9) У Гл. Буха есть срок доверия и прога выгонят раньше.
14 Azverin
 
31.07.12
15:31
крепись
15 serezhka
 
31.07.12
15:31
(13) тоже думаю что с такими темпами выгонюсь раньше.
16 El_Duke
 
гуру
31.07.12
15:35
(0)Хех,мне это предстоит с завтрашнего дня.
Новый главбух не совсем чуждый нам человек, в курсе нашего учета и состояния дел.Сейчас как раз дела и принимает.Неадекватных хотелок пока не озвучивалось.
17 МойКодУныл
 
31.07.12
15:35
(13)(15) Зависит от места работы. Стоит ли за него держаться.
А так - у нового гб нет преимуществ, если показать письмо, где она требует вести учет товаров на 01 счете, то выгонят скорей её=).  Поэтому и нужно иметь письменные ТЗ.
18 Garkin
 
31.07.12
15:39
(10) Можешь обосновать что 70 активно-пассивный -  идиотизм?
19 serezhka
 
31.07.12
15:41
(17) да я вот сейчас и начинаю думать о том стоит ли держаться за эту работу или начать искать что-то новое. Плюсом к поиску новой работы служит ещё и то что на текущей уже нет интересных задач по внедрению и допиливанию 1С, типу обновления да поиск и устранение косяков пользователей.
20 Джинн
 
31.07.12
15:42
(18) Ну почему идиотизм? Принять на работу сотрудника, да чтобы он еще и конторе доплачивал - это искусство, а не идиотизм.
21 ptiz
 
31.07.12
15:44
(0) А что страшного? Не самая ужасная хотелка.
Беда не в конкретной "хотелке", а в подходе главбуха. Не суетись, работай дальше. Жизнь покажет.

Другое
22 ice777
 
31.07.12
15:45
(0) гб указывать собрался?
Да оно само об.ерется, само отмоется. А ты будешь крайним.
23 mkostya
 
31.07.12
15:46
у меня в том году сменилась, с начало активничала, но я как настоящий тру 1Сник положил на неё болт, так как внедряли УТ, а потом и она приутихла, так что забей...

Другое
24 sTOd
 
31.07.12
15:48
(0) Каждый ГлавБах норовит притащить с собой своего же 1Сника, а оно тебе надо? Так что либо ты, либо она, это вопрос времени.

Застрелить гл. буха
25 serezhka
 
31.07.12
15:49
(23) да я как тру 1Сник пытался положить на неё болт, но она просто взбесилась и высказала всё что думает обо мне. На что я ей ответил, что если я не устраваю вас как 1сник то ищите другого. После этого немного приутихла, но не надолго.
26 serezhka
 
31.07.12
15:50
(24) я тоже об этом подумал, так как она уже выжила зама, и взяла своего. Печально.
27 kinsm
 
31.07.12
15:54
(0) Во-первых не думать, что программист 1С умнее не главбуха. Отличная статья от райкон RayCon http://infostart.ru/public/60802/. Там в частности и про 70 счет говорится.
28 mkostya
 
31.07.12
15:57
эх как все знакомо и моя тоже пыталась, но я подстраховался рассказал руководству о том,что у нас сложные расчеты в ЗУПе и переделки по части табеля, а тот ЗУП ни разу и не видел)). Ну и научил как тестировать,какие подводные вопросы задавать и на них правильные ответы дал))  так я и остался.
Сейчас она со мной только письменно общается и в копии всегда Ген. Дир,ну а мне по..
29 zak555
 
31.07.12
16:00
(0) 70 - АП - нормально
30 mzelensky
 
31.07.12
16:02
Проходил через это. Слава богу такой глав. бух у нас продержался не долго. На ее смену пришла более вменяемая и адекватная.

Нужно просто публично унижать и тыкать носом в то ,что она ТУПАЯ... :) если она НЕ тупая, то "Самому застрелиться"

Другое
31 sda553
 
31.07.12
16:02
(0) Составляем запрос на изменение ПО, пишем аналитическую справку о последствиях, подписываем кровью
32 sda553
 
31.07.12
16:04
У меня уже кто только не менялся, и главбух и директор и головня фирма и государство где зарегистрирована фирма. Ничего, справляемся.
33 v4442
 
31.07.12
16:05
(30) (31) Ситуации разные бывают,в моем случае  Гл Бух не хочет оставлять писменных следов.
34 Garkin
 
31.07.12
16:06
(20) Ну зачем доплачивал, просто иногда был-бы чуть-чуть должен.
35 Naumov
 
31.07.12
16:06
(20) Писать-то он пишет, только не пишет какие основания возникновения дебетового сальдо на 70-м бывают. Переплачивать как бы не положено (аванс закрывается начислением в конце месяца, а промежуточное состояние не столь существенно)
36 serezhka
 
31.07.12
16:06
(29) я в этом ни вижу конечно ничего криминального, но предыдуще 1,5 года работали с 70 - Пассивный, и всё было гуд. А тут срочно нужен АП счет. Это при том что на 70 счете на конец любого месяца (квартала) остаток кредитовый.
37 bushd
 
31.07.12
16:06
(0) спроси зачем и посоветую другое. Не говори сразу, что она дура, скажи может мы не полностью используем возможности программы). Будь дипломатом, - оседлай дикую кобылку.
38 Naumov
 
31.07.12
16:07
(35) не к (20) а к (27)
39 serezhka
 
31.07.12
16:08
(35) согласен
40 sda553
 
31.07.12
16:11
(33) Ты все таки руководишь ИТ отделом. В твоих руках бюджет и часы программистов. И тебе надо эти часы распределить на программистов и согласовать сроки разработки. А если завтра гавбух вообще без письменных следов скажет, что ИТ отдел ничем не занимался? Как будем премии выбивать?
41 AkeHayc
 
31.07.12
16:12
(0)Если честно, мне даже от вида ГБ в дрожь бросает.
А если это вообще не известный ГБ, полезу настену)
42 Naumov
 
31.07.12
16:14
(40) Ты хитрых ГБ не знаешь, под их хотелки накуролесишь, а потом крайним и окажешься.
43 zak555
 
31.07.12
16:18
(36) авансы у тебя будут красным
44 Alexor
 
31.07.12
16:18
Было дело.

Обычно с приходом нового главбуха следует лозунг
"У вас тут бардак, так делать было нельзя и т.д. и т.п."

Главное высидеть квартал, закрытие.
Потом к главбуху приходит понимание ситуации, почему так, а не так.
Криков, что все плохо уменьшиться.

Самое главное, если ему палки в колеса не вставлять, а что-то рекомендовать другое (только осторожно), главный сам поймет, что вас в союзниках надо держать.

Другое
45 sda553
 
31.07.12
16:19
Я вообще уже давно не работаю с устными хотелками фин. директоров. Есть организованный бизнес процесс внесения изменений в ПО и согласование их. На его основе я вижу и занятость программистов и их показатели эффективности и еще кучу показателей важных для ит отдела. Обойти этот процесс никак не удасться.
46 AkeHayc
 
31.07.12
16:20
Есть хорошие ГБ как по знаниям, так и по общению.

Завести бложек
47 opty
 
31.07.12
16:21
(0) Нормальный главбух сначала изучает поставленный учет , и подстраивается под него , если в нем нет явных ошибок с его точки зрения .
Считает что так правильно делай , Исключительно под письменное указание . Любое изменение в методике должно документироваться
48 WF72
 
31.07.12
16:23
(0)Хех, прям моя история. В одну из контор холдинга взяли главбуха, которую даже финдир холдинга понять не может, а уж последняя - очень крутой спец. Одним из приколов новой гбухши было требование (визгом) списать номенклатуру без принятия к учету.
Просто забей, нервы не восстанавливаются. Никакой помощи, никаких одолжений вроде выпрямления дупы в бухучете. Пусть всё сама делает.
49 Naumov
 
31.07.12
16:24
(43) откуда авансы на конец месяца?
50 Serg_1960
 
31.07.12
16:26
Смотри-ка, тема то - злободневная :)

Когда я обратил внимание нового главбуха на то, что не надо создавать в базе документ "Требование-накладная" всякий раз, когда в бухгалтерию передавали печатную форму М-11 и в ответ услышал "Не учите меня бухгалтерскому учету - я за него отвечаю, а не вы..." - это был первое и последнее наше общение "напрямую". Я "вспомнил" былое и заставляю бухихи состовлять ТЗ. Сейчас толькотак и общаемся - только письменно и только через посредников. А иначе никак нельзя - главбуха уволить сложно, а вот прогера подсидеть - запросто.

PS: печатная форма М-11 в УПП есть у многих документов, а не только у требование-накладной. В конкретном случае, форма М-11 была отпечатана с документа передачи в эксплуатацию.
51 opty
 
31.07.12
16:27
(48) Глупый вопрос - если не принята к учету что списывать то тогда ?
52 zak555
 
31.07.12
16:27
(49) ты не понял

на начало месяца у тебя 70 по нулям, идёт начисление аванса
будет краснота по пасиву
53 Irbis
 
31.07.12
16:28
В филиалах бухи меняются, однако, собака лает, а караван идет. Либо бух действует по утвержденной методе, либо импровизирует до увольнения.
54 opty
 
31.07.12
16:28
(50) Она не злободневная , она тупо вечная :)
55 Naumov
 
31.07.12
16:32
(52) Да пофиг. баланс составляется только по данным на конец месяца. там все красиво будет.
56 serezhka
 
31.07.12
16:32
(52) почему же по нулям. У нас из месяца в месяц есть переходящее сальдо по з/п. ну к примеру начало учета январь.
На начало января по 70 счету всё по нулям.
30 января выдали аванс (пускай будет 50% от з/п), а 31 января проходит начисление по з/п. 15 февраля выплата з/п, 28 аванс и начисление з/п, опять кредитовое сальдо. И так до бесконечности.
57 WF72
 
31.07.12
16:32
(51)на этот вопрос ответ был тоже визгом: "как хочешь!"
58 Naumov
 
31.07.12
16:33
(51) Тут спец мог не понять желания буха списывать, например, канцелярию при поступлении на затраты сразу. Так многие делают.
59 Новенький_2009
 
31.07.12
16:34
Заявление по собственному уже предлагали?

Завести бложек
60 serezhka
 
31.07.12
16:34
(59) это было бы слишком просто.
61 Naumov
 
31.07.12
16:34
(57) Учись контактировать с бухами. они ж - женщины. Приходи на работу помытый, побритый, в Костюме при галстуке. У нее пасть не раскроется поорать на представительного человека.
62 Ant1773
 
31.07.12
16:35
(52) Будет и будет - что такого? Все понятно.

(57) На визг - развернуться и пойти. Вот еще с бешеными разговаривать, не дай бог заразно.
63 WF72
 
31.07.12
16:37
(58)нет, речь шла о гсм. списать она хотела без документа поступления. так понятнее? :)
(61)ужас какой-то! у вас прогеры грязные и немытые? :)))  прикиньте, я всегда опрятен :)  да и общения у нас как правило по телефону: она в другой организации сидит.
64 vis_tmp
 
31.07.12
16:37
(0)Универсальное правило: больше бумаг - чище ...опа
65 vis_tmp
 
31.07.12
16:37
+(64)бюрократия в разумных пределах - благо )
66 WF72
 
31.07.12
16:40
(63)в результате у ней сейчас по гмс что-то типа минус 8 тыс литров. Списывает и списывает в минус. КА конечно каждый раз об этом орет, да ей по барабану.
67 Spieluhr
 
31.07.12
16:40
(0) В период повышенной активности и тотального улучшайзинга (обычно 1-2 месяца) не идите с ней на открытый конфликт, а потом все само собой успокоится.
Поддерживаю всех, кто рекомендует оформление хотелок в любом письменном/электронном виде. На этом этапе обычно большинство хотелок и отмирает.
Автору успехов и не пороть горячку :)

Другое
68 Naumov
 
31.07.12
16:44
(63) Тгда ее желание совершенно не понятно. Ибо ГСМ - штука не простая.
69 opty
 
31.07.12
16:49
(58) Канцелярия это нормально , а можно и через авансовый на затраты , чтоб геморроя по меньше было .
Но это же номенклатура , её надо или продать или в производство .
70 hhhh
 
31.07.12
16:57
(66) ну вообще-то она права. Если по чекам ГСМ делается, то это авансовый отчет. Документов "поступления товаров и услуг" не должно быть.
71 hhhh
 
31.07.12
16:59
У меня тоже было. Пришлось делать 62 счет активно-пассивный.
72 zak555
 
31.07.12
17:08
(55) понятно, что пофиг, по будет краснота до начисления зп
73 Эмбеддер
 
31.07.12
17:08
(0) Продолжайте наблюдение.
А если серьезно - если не будет все время говорить о программистах с прошлой работы, то сработаетесь)))

Другое
74 serezhka
 
31.07.12
17:08
(71) с пред пред предыдущем гл. бухом тоже была история с 62 счётом. ну тогда я смог объяснить что в 62 счету есть субсчёт 62.02 и всё обошлось.
75 zak555
 
31.07.12
17:14
(56) аванс на месяц будущий  до полного расчёта за текущий ?
76 France
 
31.07.12
17:18
(0) на занимать позицию "она дура", а выяснять что ей в итоге нужно, и предлагать наиболее адекватные решения.

Другое
77 Naumov
 
31.07.12
17:20
(71) 62-й вроде по-определению активно-пассивный?
78 Naumov
 
31.07.12
17:20
(75) Что такое аванс на будущий месяц? На основании какой нормативки такое выдается?
79 serezhka
 
31.07.12
17:21
(75) не совсем понял вопрос. Аванс за текущий месяц работы.
80 serezhka
 
31.07.12
17:21
(77) 62.01 - А
62.02 - П
81 Naumov
 
31.07.12
17:35
(80) И?
82 nola
 
31.07.12
17:35
а у нас новый главбух все думала-думала, как красные остатки на расчетном счете убрать (с курсовой не могли определиться, то ли руками закрывать, то ли не закрывать), и предложила в итоге на 00 их вывести)))) и смех, и грех)
83 France
 
31.07.12
17:37
на расчетном??
84 IamAlexy
 
31.07.12
17:37
а мне один раз парили мозги минут 30 на повышенных тонах в трубку что во всех конторах где она (главбух) работала во всех 1Сках, в 7ке, 8ке, даже в парусе и прочих инфобухгалтерах дата запрета редактирования сама устанавливается при закрытии месяца и никто рукми никакие даты не ставит...
85 nola
 
31.07.12
17:38
(83) ага))
86 France
 
31.07.12
17:38
(85) а какие там могут быть курсовые разницы?? или про счет учета расчетов?
87 nola
 
31.07.12
17:40
почему, валютный же счет - банк
88 IamAlexy
 
31.07.12
17:40
а вообще с главбухами дружить надо...
ибо они тудым сюдым из конторы в контору ходят, тебя потом с собой зовут...
89 nola
 
31.07.12
17:41
(87+) ну во всяком случае, у нас в кз валютный)
90 zak555
 
31.07.12
17:43
(79) это как :?
91 France
 
31.07.12
17:44
(89) да без разницы - где))... и вообще - расчетный счет с краснным?? а как же наличие денег отслеживали? в общем, если про счет учета денег идет разговор - то полный атас...
92 Джордж1
 
31.07.12
17:46
Как по мне, так и 70 счет должен быть АП и 62-му субсчета не нужны.
//
По моему еще 73 счет частенько красным вылезает сам по себе

Другое
93 Tiffani
 
31.07.12
17:46
Таких бухов не переубедишь...порой удивляюсь, что обычные бухгалтеры знают намного больше, чем главные.

Самому застрелиться
94 Джордж1
 
31.07.12
17:47
Вообще чисто активные и пассивные счета - очень неудобно на практике.
С АП намного удобнее работать
95 zak555
 
31.07.12
17:47
(78) да я (56) не понял
96 zak555
 
31.07.12
17:47
(94) 50/51 АП ? =)
97 Джордж1
 
31.07.12
17:48
(96)для 50/51 это не так актуально. А вот для счетов где много субконто - актуально
98 Garkin
 
31.07.12
17:48
(93) Каких таких, в чем главбух из (0) не прав?
99 France
 
31.07.12
17:50
(93) главбухи часто бывают администраторами, и выполняют функции другие..
(94) десятка АП - смотришь, и у тебя красноты никогда нет - не жизнь, а малина))
100 serezhka
 
31.07.12
17:50
(90) в конце текущего месяца выдаётся аванс за текущий месяц, а в середине следующего месяца з/п.
101 zak555
 
31.07.12
17:51
(97) много субконто это два ?
102 Джордж1
 
31.07.12
17:51
(99)"и у тебя красноты никогда нет - не жизнь, а малина))" - ага в этом все и дело, но похоже ты не бухгалтер и 10-ку не проверял.
103 zak555
 
31.07.12
17:51
(100) уууу
так это нарушение ТК
104 Джордж1
 
31.07.12
17:51
(101)много это несколько экранов в ОСВ
105 Джордж1
 
31.07.12
17:52
(103)в чем нарушение?
106 serezhka
 
31.07.12
17:53
(103) ???
107 France
 
31.07.12
17:54
(102) если что, то я иронизирую на тему "АП".. что тебе про десятку и его выверку рассказать?? если не сейчас, то в будущем - обращайся.
108 Balonbl4
 
31.07.12
17:54
(105) (106) ЗП за предыдущий месяц должна выплачиваться не позднее 15 числа текущего.
109 Джордж1
 
31.07.12
17:55
(107)ну расскажи, расскажи. как ты его будешь выверять при хотя бы нескольких сотнях позиций. стандартными средствами
(108)это неправда
110 zak555
 
31.07.12
17:56
(105) (160) чел устроился в июле
в конце июля получает аванс за июль, в середине августа ( а это больше 10 дней) зп за июль
111 serezhka
 
31.07.12
17:56
(108) ну у нас так и есть. З/п за предыдущий месяц выплачивается в середине текущего = 15 число.
112 Джордж1
 
31.07.12
17:56
(110)и что? "10 дней" - это что за срок такой?
113 France
 
31.07.12
18:00
(109) "ну расскажи, расскажи" - это не вопрос....
и все же, давай к исходному - зачем на 10 АП счет??
114 Нуф-Нуф
 
31.07.12
18:01
Плачь детка, плачь
115 serezhka
 
31.07.12
18:01
(110) тоже интересно про 10 дней.
116 zak555
 
31.07.12
18:02
(112) обычно в ТД такое пишут
117 Джордж1
 
31.07.12
18:04
(113)объясню. Пусть на 10-ке - несколько сотен позиций.
Что дает АП или А -только отражение неправильных остатков. - следовательно такие остатки и ищем.
//
Если счет А - то нам надо просмотреть весь список материалов что бы найти красноту или убедится что ее нет.
А если счет АП, то можно сначала глянуть на итоги ОСВ - есть ли там кредитовое сальдо. Есть - надо искать ошибки, нет - не надо.
//
(116)дак ведь никто не запрещает в ТД написать хоть 15, хоть 20, хоть 25 дней.
118 trambalda
 
31.07.12
18:05
У меня сменилось пять ГБ и четыре ФД. Ниче так.
Четкая аргументация и письменная фиксация помогают.

Другое
119 Джордж1
 
31.07.12
18:06
В защиту автора ветки могу лишь сказать - что я бы не стал корежить типовую конфигурацию из-за 70 счета. Не думаю что у автора много сотрудников
120 France
 
31.07.12
18:08
(117) ну, я бы без напрягов сальдо конечное сверил бы и увидел, что остатки не сходится...
следующим шагом в течение 10 минут сверил бы в экселя хоть 65 тысяч позиций (больше эксель не позволит) и в течение следующих 10 минут выдал список расхождений.
121 zak555
 
31.07.12
18:10
(117) тогда если задержка больше 15 дней, то можно не выходить на работу, пока не будет произведён расчёт
причём, задержки в зп за невыход быть не может
122 France
 
31.07.12
18:10
(121) если задержка, то не выходят от 9 месяцев)))
123 Джордж1
 
31.07.12
18:12
(120)с чем бы ты конечное сальдо сверил?
//
решения с экселем - это нестандартное решение. большинство бухам это не по зубам. (ОСВ в формате xls нормально цифры сохраняются?)
я бы тоже быстро отчет для проверки сваял.
//
(15)дак задержку то надо от срока выплаты зарплаты считать, а не от конца месяца.
124 serezhka
 
31.07.12
18:12
(119) сотрудников около 100. Но гл. бух не может аргументировать зачем ей АП.
125 zak555
 
31.07.12
18:13
(122) ага =)

(123) точно
кадровые дела плохо знаю
126 Джордж1
 
31.07.12
18:13
(124)да банально удобнее так работать. в итогах ОСВ развернутое сальдо показывается - вещь нужная.
127 Джордж1
 
31.07.12
18:14
Сделав АП 70-му счету, надо будет еще и заполнение бухотчетности править скорее всего
128 zak555
 
31.07.12
18:15
(119) 70 везде смотрит СКК => свёрнутое покажет 0
129 Джордж1
 
31.07.12
18:15
(128) угу (127)
130 zak555
 
31.07.12
18:17
(129) так типовой механизм где-то указывает задолженность предприятия перед сотрудником это СКК на конец месяца
131 Джордж1
 
31.07.12
18:17
(124)а у вас все 100 человек только в бух считаются?
132 Джордж1
 
31.07.12
18:18
(130)я понял. значит кроме бухотчтености надое еще фиг знает чего и где править
133 France
 
31.07.12
18:19
(123) "с чем конечное сальдо сверил?" - ок, я про выверку при переносе - не в тему получилось...

если про выверку остатков в пределах одной базы - счет А, то кривые остатки "красным" идут - и бухгалтера на них должным образом среагируют..
так что, непоняно, в чем преимущество для выверки в АП..
134 Джордж1
 
31.07.12
18:20
(133)"то кривые остатки "красным" идут - и бухгалтера на них должным образом среагируют.. " - так вот именно что бы среагировали - надо вручную ОСВ по субконто просмотреть. в общих итогах краснота не вылезет.
Посмотреть развернутое сальдо в случае АП намного проще.
135 serezhka
 
31.07.12
18:20
(131) нет, считает в ЗуПе потом выгружаем в бух (по сотрудникам).
136 Джордж1
 
31.07.12
18:22
(135)в ЗУПе-то навреное развернутое сальдо есть.
//
Резюмирую. 70 АП - идея правильная. Реализовать это в 1С - нерационально. Аргументировать тем, что как минимум неправильно будет бухотчетность автоматом заполнятся.
137 France
 
31.07.12
18:23
(134) с учетом того, что ты "сторонник не трогать типовую" твое пожелание насчет 10 АП не выглядит убедительным.. как то так.. в общем - предлагаю перестать оффтопит..
138 Джордж1
 
31.07.12
18:24
(137)А я сам у себя и не правлю конфигурации. Но 10 АП было бы удобно.
//
А вот в УСН 7.7 62.1 сделан АП, что намного удобнее чем в бухии 7.7 62.1 А + 62.2 П
139 serezhka
 
31.07.12
18:27
(138) насчет 62 счета, мне кажется дело привычки.
140 Джордж1
 
31.07.12
18:28
(139)да нет - разделение долга и авансов на разных субсчетах - хреновая идея
141 screamhome
 
31.07.12
18:29
(0) по сабжу

"На текущей технологической платформе данное изменение конфигурации невозможно по техническим ограничениям.  Обновление позволяющее делать подобного рода изменения ожидаются в платформе 8.3"

и все ;)
142 zak555
 
31.07.12
18:31
(140) почему ?
143 Джордж1
 
31.07.12
18:35
(142)
1. Неудобно смотреть взаиморасчеты с контрагентами. Сальдо может висеть как на 62.1, так и на 62.2
2. Неудобно смотреть обороты в ОСВ - т.к. в нее попадает внутренний оборот между 62.1 и 62.2
3. Неудобно смотреть карточку по контрагенту. Если смотреть 62 счет в целом, то в карточке лишние операции между 62.1 и 62.2. Кроме того оборот по контрагенту в итогах карточки - частично задвоенный.
4. Проверка наличия сальдо на 2-х счетах - дело геморройное. В результате незакрытые авансы и искаженная бухотчетность
144 zak555
 
31.07.12
18:37
(143)

а если смотреть развёрнутое осв по счету в целом ?
145 Джордж1
 
31.07.12
18:39
(144)в оборотах по контрагенту - частично задвоенные данные.
Т.е. просто так не увидишь - какая была отгрузка, а какая оплата
146 zak555
 
31.07.12
18:39
(145) это надо анализ счёта тогда смотреть
147 Джордж1
 
31.07.12
18:40
(146)Можно но неудобно. ОСВ и компактнее и привычнее и бухгалтерам и руководителям
148 zak555
 
31.07.12
18:43
(147) я использую ОСВ, из которой получаю все остальные отчёты с помощью расшифровки =)
149 Pasha
 
31.07.12
18:45
Пусть ТЗ составит... С объяснением зачем ей это нужно

Другое
150 Джордж1
 
31.07.12
18:46
(148)да ладно. и 7-ка и 8-ка сразу открывает карточку счета по субконто
//
потом лазить в каждую строку - неудобно. А уж если отчет несешь руководителю - вообще невозможно
151 zak555
 
31.07.12
18:50
(150) я про ОСВ, а не про ОСВ по счету
152 zak555
 
31.07.12
18:50
(149) это должно быть понятно прогу и так
153 Джордж1
 
31.07.12
18:51
(151)Ну ОСВ тут вообще не рассматриваем. В повседневной работе толку от ОСВ не много.
Сколько не видел бухгалтеров ОСВ по счету был основной отчет для работы
154 zak555
 
31.07.12
18:55
(153) в ОСВ по счету сторно не видно : пусть бухи используют журнал проводок )))
155 Джордж1
 
31.07.12
18:57
(154)какие сторно? вообще сторно, взаимозачеты и т.п. - вещи достаточно редкие
156 zak555
 
31.07.12
19:06
бывают же
157 Джордж1
 
31.07.12
19:07
(156)не не настолько часто что бы не использовать ОСВ по счету 62 как основной отчет по продажам/оплатам/задолженности
158 Джордж1
 
31.07.12
19:08
(157)альтернатив то нет
159 zak555
 
31.07.12
19:08
(157) согласен, но лучше смотреть анализ с разворотом по аналитике
160 Джордж1
 
31.07.12
19:10
(159)Анализ счет по субконто? дак там на одного контрагент будет строчек 10 взамен одной. да и не в табличном виде - быстро не увидишь кто оплатил, кому отгрузили.
Для бухгалтера может и пойдет для оперативной работы - нет
161 serg_sh75
 
31.07.12
19:23
(0) Фрилансил одну конторку. Там тож сменился главбух, первая просьба была - сделать в поступлении тов/усл в ТЧ в бухгалтерии ставку НДС не выбор из списка, а поле ввода))) Была послана на хер.
162 zak555
 
31.07.12
19:25
(161) 8ка ?
163 Джордж1
 
31.07.12
19:26
(161)ну в 8-ке она и так как поле ввода работает.
Хотя нахрена вообще ставка НДС в поступлении? Она там вообще не нужна
164 serg_sh75
 
31.07.12
19:29
(162) БП20
(163) она хотела именно поле ввода, тип число, а не список выбора.
Как это нахрена НДС в поступлении товаров/услуг?
165 zak555
 
31.07.12
19:29
в 7ке ( кроме бухии кажись ) и в 8ке можно в ТЧ указывать разнице ставки в доке поступление
но нельзя делать для разных строк в одном документе НДС в сумме или сверху
166 Джордж1
 
31.07.12
19:32
(164)НДС нужен, ставка НДС - нет
(165)ну на практике это и нафиг не нужно
167 serg_sh75
 
31.07.12
19:33
она хотела иметь возможно поставить в поле "ст.ндс" цифру сама, а не выбрать значение из списка. На вопрос "на хрена дура?", не ответила, а начала визжать "что, это так сложно переделать". была послана.
168 Джордж1
 
31.07.12
19:35
(167)ну во вводе ставки из списка - смысла 0.
В 7-ке не вводится ставка кстати
169 zak555
 
31.07.12
19:36
(168) в Тисе/комплексной ?
170 Джордж1
 
31.07.12
19:36
(168)Такое впечатление что 8-ке писали те кто совсем не представляет работу бухгалтера
171 Джордж1
 
31.07.12
19:36
(169)бухии
172 zak555
 
31.07.12
19:38
(170) почему ?
173 Джордж1
 
31.07.12
19:39
(172)а зачем она нужна? в бухии прекрасно и без нее все работает
174 serg_sh75
 
31.07.12
19:43
(168) я так думаю ей хотелось с пощью ставки НДС типа NN.NN подгонять сумму строки прихода под документ поставщика.
175 Джордж1
 
31.07.12
19:44
(174)а смысл. Ставку надо считать таким макаром хрен до какого знака.
И считать ее в уме? Не просто ли просто указать сумму НДС?
176 serg_sh75
 
31.07.12
19:45
(173) а если в одном поступлении разные ставки
177 serg_sh75
 
31.07.12
19:46
(175) говорю же - хз. про подогнать сумму - это мои догадки
178 Джордж1
 
31.07.12
19:47
(176)так ввод в документ все равно осуществляется построчно.
179 serg_sh75
 
31.07.12
19:48
а еще помнится меня просили на 20-м счете контрагентов завести)))
180 serg_sh75
 
31.07.12
19:49
про количество на 01 уже даже не рассказываю - баян
181 Джордж1
 
31.07.12
19:49
(179)может деятельность какая сильно специфичная была. Даже не могу придумать зачем это надо
182 Master1C
 
31.07.12
19:51
(7) ну, а чего? ее напрягают остатки красного цвета в оборотке по 70 счету :)
183 Master1C
 
31.07.12
19:53
(99) А потом, когда налоговая видит черные, но кредитовые остатки по десятому - столько глупых вопросов, столько вопросов возникает... :)
184 zak555
 
31.07.12
20:23
(173) мало ли, может у кого какой-то фетиш на эту тему
185 zak555
 
31.07.12
20:24
(174) чего там подгонять ?
186 prog2012
 
31.07.12
20:26
(0)её нужен свой программист
а ты должен её понтравиться
программист не проститутка, - должен нравиться всем

Завести бложек
187 zak555
 
31.07.12
20:27
(186) это к чему ?
188 serg_sh75
 
31.07.12
20:40
(0) дотянуть до ближайшего корпоратива, напоить ее в сопли и трахнуть на столе
189 Castlevania
 
31.07.12
21:21
Работаю во франче, организаций очень много. У многих организаций главбухи меняются постоянно. Приходиться находить общий язык со всеми. Если бух несет абсолютную чушь и требует "впихнуть невпихуимое" то нужно попытаться объяснить как правильно и разубедить:)
Куда деваться, такая работа у нас

Другое
190 azernot
 
31.07.12
21:32
(0) Просто ради интереса пионтересуйся, по какой строке баланса будет фигурировать дебетовый остаток на счете 70.
191 Джордж1
 
31.07.12
21:52
(190)ну а где будет фигурировать красный кредитовый?
192 maxstore
 
31.07.12
22:07
(0) подобная ситуация.. Фразы типа: "Тут в 1С неправильно.. у нас не так.. надо вот так.. и вот тут неправильная проводка, нужно вот такую.. Что значит фифо.. какое еще фифо, что ты выдумываешь.. надо чтобы списывалось вот так и так.." обычные на предприятии..
Сейчас баланс, форма 2 показывает черти что, закрытие месяца некорректно закрывает некоторые счета.. вобщем головная боль..
А перед директором виноват как всегда программист.. и я уже второй кто после нескольких месяцев работы наверное буду увольняться с неоплаченными работами..
Так что от бухгалтеров к сожалению многое зависит

Другое
193 Ranger_83
 
31.07.12
22:08
По поводу АП 70 счета,т.е возможности дебетового сальда по нему
http://www.garant.ru/consult/account/7472/

выдержки из текста разъяснения
"...Аналитический учет по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" ведется по каждому работнику организации.

Сальдо этого счета, как правило, кредитовое и показывает задолженность организации перед рабочими и служащими по заработной плате и другим указанным платежам.

Однако, в ЗАКОНОДАТЕЛЬНО определенных случаях сальдо может быть дебетовым (несмотря на то, что счет пассивный). В этом случае за работником признается задолженность, которую погашает либо сам работник путем внесения денег в кассу или на расчетный счет, либо организация за счет удержаний из заработной платы."

"... бухгалтерском балансе остатки по счету показываются развернутыми, то есть и по кредиту и по дебету. Нельзя отражать "свернутые" суммы, так как бухгалтерская отчетность в этом случае будет недостоверной.

Возможно ваш вопрос вызван особенностями учета в программе 1 С. "Для каждого счета (субсчета) в программе "1С:Бухгалтерия 7.7" установлен признак остатка по отношению к балансу: активный, пассивный или активно-пассивный. Для активных и пассивных счетов проводится проверка остатков на начало и конец отчетного периода на уровне конечных объектов (объектов аналитического учета). Активные счета должны иметь дебетовое сальдо, пассивные счета - кредитовое сальдо. В оборотно-сальдовых ведомостях "неправильные" остатки выделяются красным цветом и автоматически переносятся со знаком "минус" в соответствующую часть (активные в дебет, пассивные в кредит)" (Составление отчетности за 2004 год в программе "1С:Бухгалтерия 7.7" (С.А. Харитонов, "БУХ.1С", N 2, февраль 2005 г.).

Однако такой подход не верен, так как дебетовое сальдо имеет место в законодательно установленных случаях и по решению самого работника, а "свернутые" суммы ведут к недостоверности бухгалтерской отчетности."

А ГБ то не лыком шитая...
194 koreav
 
31.07.12
22:33
(0) У меня уже третий гл. бух.
По сути: нужно вникнуть в проблему, предложить альтернативные варианты ее решения, если 70АП не устраивает с технологической т.з., иначе стреляться/бложек/другая работа.
195 zak555
 
31.07.12
22:37
(194) всё намного проще : перед тем, как что-то делать, нужно понять, а нужно ли это и целесообразно
196 koreav
 
31.07.12
22:41
(195) не всегда есть возможность, без аргументов, отказать гл.буху в запросе на доработку ПО
197 Neg
 
31.07.12
22:53
(0) И не раз менял. И всегда рассказываю гл.бухгалтеру, что такое активные и пассивные счета, и что такое субконто. Серьёзно. Надоело. :)
198 Академик_
Келдыш
 
31.07.12
23:06
если у тебя в конторе главбузи меняющиеся как перчатки главней чем ты. Главбух это просто унизительное слово для нормального одинэсника

Самому застрелиться
199 Академик_
Келдыш
 
31.07.12
23:08
(194) если 70 делать по требованию дуры, которой красный цвет не нравиться в АП, то лучше выгнать эту дуру туда откуда пришла
200 Академик_
Келдыш
 
31.07.12
23:11
(193) а теперь посмотри как 8ка баланс заполнит при красноте на 70
201 azernot
 
31.07.12
23:43
(191) В том и фишка что остаток по кредиту покажется в пассиве, в составе кредиторской задолженности, по строке задолженность перед персоналом. А вт дебетовый остаток в таком случае по идее должен показаться в активе, в дебеторской задолженности. Данное обстоятельство влияет на структуру и валюту баланса и может ввести в заблуждение пользователей финансовой отчётности. Таким образом, данная методика учёта расчётов с персоналом по оплате труда должна быть чётко и недвусмыслено закреплена в учётной политике. Сильно сомневаюсь, что главбух из (0) уже внесла изменения в УП.
202 prog2012
 
01.08.12
00:06
вообще не редкость заявления что типовой 1С план не верно настроен в плане А/П поэтому пусть пишет письмо в копию диру и выполняй(0)
203 prog2012
 
01.08.12
00:07
(187)это следует понимать буквально к сабжу
204 hohol
 
01.08.12
00:09
Просто послать на х.й. Не предлагали? А то мне читать лень.

Другое
205 serg_sh75
 
01.08.12
01:00
(204) лучше на него натянуть))
206 Агент Инфостарта
 
01.08.12
01:04
Пока я работал в одном сельхозхолдинге, четыре года, там сменилось три главбуха. Одного едва не посадили за откат не по чину.

Другое
207 Агент Инфостарта
 
01.08.12
01:07
третья, тупая овца, всю кровь мне свернула. Первое, с чего начала, потребовала меня из отпуска. Была послана, так как отдыхал в соседней области.
208 bar0n0
 
01.08.12
01:31
(0) у меня такое было в конечном итоге пришлось уйти т.к. человек попался неадекватный а менять его не собиралось.  
А вообще не можешь жить с этим - измени на это точку зрения или смирись или уходи.
Можно еще заставить руководство уволить гл. буха или способствовать этому.

Другое
209 Flyd-s
 
01.08.12
01:37
Бухи не страшные по сравнению с уборщицей на предыдущем месте работы
210 Фдулич
 
01.08.12
01:44
Уборщица рулила всеми? Шваброй гоняла?
211 Flyd-s
 
01.08.12
01:54
(210), на старости лет себя чуть ли не гендиром возомнила, работая уборщицей на полную ставку и сторожем на пол ставки.
212 France
 
01.08.12
04:46
дано в мемориз ветку, и давать главбухам для пиара)) типа, смотрите какие программисты нехорошие))
213 v4442
 
01.08.12
10:37
Еще предлагали записывать разговор на Яблочный телефон. Диктофон у него суперский, даже шепот в 10 метрах пишет.
Я решил на него писать все задания :)))

Другое
214 Master1C
 
01.08.12
11:37
(199) Так-то оно так, да кто ж ее выгонит, "она же памятник"(С).
215 Master1C
 
01.08.12
11:38
(213) Дело!
216 zak555
 
01.08.12
11:56
(213) на ночь слушать ?
217 bizon2008
 
01.08.12
11:57
А вот интересно, кто-то с глабухом переспал?
218 v4442
 
01.08.12
12:02
(217) В одной фирме есть гл бух, мечтаю .... бюст 80В
219 v4442
 
01.08.12
12:02
(218) 80Е  правка
220 zak555
 
01.08.12
12:12
(217) всё зависит от должностных обязанностей
221 WF72
 
01.08.12
12:16
(70)Угумс, ГСМ вносим авансовыми отчетами, а расходуем уже как номенклатуру. Результат догадаешься какой? :)
222 Сиськи
 
01.08.12
12:26
Параллельно на бух. форуме

"Пришла на новую работу, в базе бардак, программисты дятлы, в бух учете бум-бум, буду подставлять что бы сам ушел"
223 v4442
 
01.08.12
12:32
(222) как у волочковой
224 ЧеловекДуши
 
01.08.12
12:34
пофиге

Самому застрелиться
225 Соло
 
01.08.12
12:36
Трижды с успехом пережил смену руководства (в трёх организациях), ну и главбухов соответственно.

Другое
226 zak555
 
01.08.12
12:37
(222) ссылку
227 v4442
 
01.08.12
12:40
228 zak555
 
01.08.12
12:51
(227) я про бух.ру
229 Кир Пластелинин
 
01.08.12
13:27
у меня на работе их сменилось уже штуки 3-4... последняя хоть адекватная.

Завести бложек
Основная теорема систематики: Новые системы плодят новые проблемы.